Dobrý den,
již třetím rokem pracuji v čínské Shanghaji pro českou firmu a plánuji zde zůstat na další 3 roky.
Daně z příjmu platím v Číně, ale nevím si rady jak a kde platit daň z investic.
Mám investiční účet u brokera Degiro (v Evropě) a investuji na P2P portálech jako např. Mintos(v Evropě).
Dále bych rád koupil nějakou nemovitost v Česku.
V jaké zemi bych z těchto investic měl platit daně? V Česku nebo Číně?
Na P2P portálu Viainvest mi řekli, že u nich mohou investovat jen daňoví rezidenti EU.
Lze být daňovým rezidentem dvou zemí?
Milionkrát děkuji za odpověď
Dobrý den,
dvě OSVČ se rozhodli pro společné podnikání. Oba mohou fakturovat na základě stejné živnosti. Předpokládaná fakturace za rok je v rozmezí 1 až 2 miliony. Jedná se o začátek podnikání s tím, že zatím nechtějí zakládat žádnou společnost. Vzhledem k administrativní náročnosti ani společnost bez právní subjektivity pokud, by to neznamenalo nějakou extra výhodu. Společníci chtějí zaplatit na dani, SP a ZP co nejméně. Pokud by se nešlo vyhnout být plátcem DPH, tak by preferovali plátcovství pouze u jednoho. S největší pravděpodobností oba budou uplatňovat paušál 60 %, protože se ani při soustředění nákladů na jeden subjekt nedostanou na větší poměr skutečných nákladů.
Jaká forma fakturace je pro ně z hlediska daní, SP, ZP nejvýhodnější?
1)Existuje možnost si střídat zakázky k fakturaci s tím, že by fakturace odpovídala zhruba pul na pul a každý by si uplatňoval 60 %. Jsou nějak důležité k propočtu přesně předpokládané příjmy? Pokud ano, prosím o uvedení hranice, kdy se stává výhodnější jiná forma fakturace.
2)Jedna OSVČ by fakturovala pouze takovou část, která by zaručovala nulovou daň a minimální SP a ZP zbývající fakturace by šla za druhým společníkem.
3)Vše by fakturovala pouze jedna OSVČ a 1 OSVČ by si svou část prefakturovala 1 OSVČ. V tomto případě by určitě došlo k plátcovství DPH 1 subjektu. Ale možná by mohla použít skutečné náklady (cca 70 % příjmů)
4) Existuje ještě nějaká jiná možnost? Podle mě minimalizují náklady na daň, SP, ZP v prvním případě, kdy bude každý fakturovat sám za sebe polovinu. Existuje zde možnost, že se ani jeden nestane plátce DPH a každý nese podobné riziko i výhody a nevýhody.
Pokud tento dotaz není vhodný do online poradny zdarma, prosím o nacenění dotazu.
Děkuji
Dobrý den. Prosím o radu, které výnosy vstupují do základu daně u příspěvkové organizace, která má pouze hlavní činnost. Auditor mi tvrdí, že do základu vstupují krom dotací a transferů veškeré výnosy, tzn. i poplatek za MŠ a poplatek za školní družinu a vybrané stravné. Já s jeho závěrem nesouhlasím. PO nemá doplňkovou činnost, nemá živnostenské oprávnění, ale v rámci hlavní činnosti vaří obědy pro pár cizích strávníků. Jediné, co bych zahrnula do základu daně, by byly výnosy od těchto cizích strávníků. Prosím o váš názor. Děkuji.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli podmínka vlastnictví 5 let bude splněna a manžel při jakožto prodávající tak osvobozen od daně z příjmu z prodeje nemovitosti, pokud nemovitost (pozemek) vlastnil do prodeje 4 roky, ale předtím nemovitost roky vlastnil manželův otec. Ten ji před čtyřmi lety na manžela přepsal - daroval.
Mnohokrát děkuji s přeji pěkný den!
S pozdravem, I
Dobrý den,
chystám se pronajmout garážové stání (podíl na jednotce garáž), které je velmi vzdálené od místa mého bydliště. Mohu náklady na cestu tam a zpět kvůli uzavření nájemní smlouvy a předání klíčů zahrnout do daňově uznatelných nákladů podle § 9 ZoDP (výdaje neuplatňuji paušálem ale podle jejich skutečné výše)?
Děkuji Vám za odpověď
Dobrý den,
podnikám jen chvilku a teď nastala situace, se kterou si nevím rady.
Byla jsem nakoupit zboží u dodavatele a platila kartou. Neuvedomila jsem si ale, že na podnikatelském účtu mám nastavený limit. Nákup zboží limit přesáhl a ikdyz jsem ihned jednala s bankou o navýšení, na změnu měli 24hodin. Dodavatel už nemohl čekat, jestli to změní teď nebo ne a tak jsem zaplatila svým osobním účtem.
Jj mám postupovat, abych si peníze “vrátila” a do dani si tuto fakturu mohla dát? Je možné platbu z podnikatelského účtu poslat na můj, kde třeba do zprávy uvedu, že jde o platbu za nákup zboží? Dekuji moc Ch
Dobrý den, prosím o radu. Byl ukončen se zaměstnancem soudní spor o výši odměny za práci s výsledkem smíru, kdy se obě strany dohodly na určité částce, kterou zaměstnavatel zaplatil (resp doplatil) a tímto spor skončil. Jak mám s touto částkou naložit účetně? Děkuji
Dobrý den,
mám uzavřenou hráčskou smlouvu s hokejovým klubem, kde jsem v pozici hráče jako OSVČ. Mám s klubem sjednanou měsíční odměnu a prémie za vyhrané zápasy a "cesťák". Můj dotaz zní, zda podléhají mé příjmy z této smlouvy dani z příjmu a zda jsem povinen podat daňové přiznání nebo zda se uplatní nějaká zákonná výjimka jako je tomu u příležitostné činnosti. Podotýkám, že se jedná o pravidelnou činnost ale celková odměna nebude přesahovat cca 25.000. Dále bych se chtěl zeptat, pokud budu muset podat daňové přiznání, tak zda budě základ daně tvořit pouze součet měsíčních odměn a prémii nebo také částka za proplácení cestovného?? Děkuji Vám za odpověď. Filip
Dobrý den.
před šeti lety jsem koupil byt na pronájem. U pronájmu bytu uplatňuji skutečné náklady, do kterých zahrnuji i odpisy bytu. Díky tomu je byt ve velmi mírném zisku a během jednoho roku byl dokonce ve ztrátě.
Můj hlavní příjem je z živnosti, která nesouvisí s pronájmem nemovitostí. Jako OSVČ pro tuto živnost uplatňuji každoročně výdajový paušál. V roce, kdy mi z pronájmu bytu vznikla ztráta, jsem si o tuto ztrátu snížil daňový základ z činnosti OSVČ.
1. Chtěl bych se ujistit, že při prodeji bytu mi ze zisku z prodeje bytu nevznikne povinnost platit daň z příjmu, jelikož jsem byl vlastníkem bytu déle než 5 let.
2. Nejsem si jistý, zda nějakou roli nehraje fakt, že jsem během jednoho roku využil ztrátu z pronájmu na snížení daňového základu z mojí činnosti jako OSVČ.
K L
Dobry den, Utulek pro opustena zvirata (neni to organizace, ale OSVC) dostava financni dary. Vede danovou evidenci a je ctvrtletni platce DPH. Uctujeme jako zdanitelny prijem bez DPH? Vydaje na provoz utulku jsou take danove uznatelne.
Dobrý den,
Firma nakoupila vstupenky na festival a přeprodala je fyz. osobám ve stejné výši, jak by se nákup vstupenek měl zaúčtovat? (nedaňově?) děkuji za odpověď.
Dobry den, od ledna do zari jsem pracovala v Saudske arabii, kde je 0% dan, zari a rijen jsem pracovala v CR (odvedla cca 8 tis dan) a listopad a prosinec byla na pracovnim urade. SA a CR maji mezi sebou smlouvu o zamezeni dvojiho zdaneni. V CR si podavam DP, kde uvedu prijmy ze SA a z CR. Znamena to, ze prijmy ze SA do DP uvedu, ale v zaveru vse bude stejne jako kdyby tam nebyly? Tzn. v v DP mi vychazi preplatek ve vysi odvedene dane v CR. Je to tak spravene? Nemusim uz prijmy ze SA danit v CR? Dekuji predem za odpoved
Dobrý den, dotaz zdanění příjmů v saudské arábii - v rámci smlouvy a o dvojím zdanění ČR a KSA se ptám, zda jsem osvobozený od placení daní v ČR, pokud jsem byl v KSA zaměstnán déle jak 183 dnů v roce 2018 a to jako zaměstnanec saudské firmy se sídlem v KSA. Následně v témže roce jsem pak 2 měsíce pracoval jako zaměstnance v ČR. Musím v DP 2018 (kde uvedu příjem dosažení v ČR) uvádět a dokladovat i příjem ze saudské arábie? - tento by měl dle mého názoru podléhat vynětí zahraničních příjmů ze zdanění v ČR. Děkuji
Dobrý den,
jsem studentkou VŠ s dlouhodobou brigádou u zaměstnavatele A s DPP psanou na 1.1.2019-31.12.2019. Pracovala jsem pouze za měsíc leden (výdělek cca 1000,-), v únoru a březnu jsem u něj neměla žádné příjmy. Od 22.3.2019 jsem u dalšího zaměstnavatele B podepsala DPP na dobu 22.3.2019-31.12.2019 a také růžový formulář ohledně daní. Nejsem si jistá, zda u zaměstnavatele A mám růžový formulář také podepsaný (jelikož jsem u něj pracovala i v roce 2018, tak ale asi ano), ale v případě, že ano - vzniká tu mezi mými zaměstnáními v tomto ohledu konflikt, nebo je to za předpokladu, že budu v daném měsíci mít příjem pouze u jednoho z nich, v pořádku?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,daním několikátým rokem pachtovné 8600 Kč - výdaji 30%. Nově jsem kamarádce pronajala část starého domu, který jsem zdědila a prozatím nevyužívám. Protože je v obtížné situaci, platí mi jen 5000 Kč (zálohy na plyn, elektřinu, vodné, stočné, odpady apod.) a co zbude je symbolické nájemné (zřejmě to bude 1500 Kč). Nevím nyní, jak si s tím poradit v daňovém přiznání příští rok. Dokládá se k němu nájemní smlouva - jak to tam případně zapsat? Pokud bych přiznala 5000 Kč měsíčně a danila celkovou částku 30%, tak na tom hodně prodělám. Mohu danit pouze ten čistý příjem? To je asi také nepřijatelné. Ideálně jí tedy nechat bydlet pouze za služby a nemít žádný příjem? Moc děkuji předem za odpověď.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Jsem čech pracují v cizině pro německou firmu. Trvalé bydliště mám v ČR. V německu nejsem hlášen na žádné adrese. V roce 2016 mě firma vyslala za prací do Norska, ale délka mého pobytu nepřesáhla dobu 45 dnů. Z Norska mi teď chodí obsílky, že bych tam měl uhradit daně za dobu po kterou jsem tam pobýval. Dle mého zaměstnavatele pokud jsem tam v roce 2016 pracoval méně než 45 dní, bych tam neměl platit daně. Daně za výdělek jsem řádně odvedl tady v ČR. Ale dozvěděl jsem se že Norsko není členem EU a údajně tam vyšel zákon o odvodu daní jednotlivých osob až v roce 2017. Nikde jsem nedohledal jak postupovat dále. Mohli by jste mi prosím poradit? Předem moc děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Martin Janovec
Dobrý den , v nemovitosti měním budováním sádrokartonových příček dispozici kanceláře ( z jedné dvě) pro nájemce. Musím účtovat jako TZH (tyto náklady s ostatním TZH na dané nemovitosti přesáhnou 40 tis./rok) nebo tuto příčku mohu dát do oprav? Po 2 letech příčku opět ruším. Děkuji.
Dobrý den, jsme spolek a chtěla bych poprosit o radu ohledně výplaty cestovného. Pokud mám s členem spolku podepsanou DPP a on na služební cestě použije soukromé vozidlo - mohu mu vyplácet pouze náhradu za PHM a amortizaci, ale už mu nevyplácet stravné? Půjde o daňově uznatelný náklad pro spolek?
Pokud člen spolku, který je OSVČ (není s ním uzavřena DPP), použije pro účast na konferenci a pro prezentaci spolku své soukromé vozidlo - můžeme mu vyplácet náhradu za PHM a amortizaci? Bude muset tento příjem zdanit? Pro spolek půjde o nedaňový náklad?
Děkuji za odpověď E V.
Dobrý den, mám vystaven ŽL na hostinskou činnost. Od 1.7.2019 budu otvírat kavárnu. Zařízení a věci do kavárny budu nakupovat již od poloviny května 2019. Chci se zeptat, od kdy mám nahlásit na FÚ, ZP a OSSZ zahájení činnosti? Od doby, kdy už budu věci do kavárny nakupovat (nebudu mít ale žádné příjmy) nebo až od data, kdy kavárnu otevřu? Náklady na vybavení kavárny si chci rozhodně dát do nákladů. Děkuji.
Dobrý den,
podnikám jako OSVČ a uplaťňuji výdaje paušálem. Pro provedení jistých zakázek potřebuji další subdodávku práce kterou mě vyfakturuje jiný živnostník. Zahrnuje se tato faktura do výdaje paušálem nebo ji mohu odečíst od příjmů. Děkuji za odpověď
Dobrý den,jsme nezisková organizace a chceme poskytnou malý finanční dar svým vlastním členům a členům výboru max. ve výši á 800 Kč. Lze dar organizací poskytnout v duchu zákona (2% 2000 Kč max 10%)
a obdarovaný bude platit daň?
Hezký den,Šulistová Radka
Dobrý den,
mám dotaz ohledně daně z příjmu. Nacházím se nyní v situaci, že jsem sama v nájmu, majitelka bytu mi pronajímá svůj celý byt 2+1. A protože nájem je vysoký (15 tisíc Kč), získala jsem od ní souhlas najít si spolubydlící do jednoho pokoje, která by se o celý nájem se mnou dělila. Své vztahy však máme upraveny tak, že v nájmu jsem pouze já (tak to majitelce vyhovuje, že nekomunikuje se dvěma osobami) a já té nové spolubydlící bych ten jeden pokoj předala k podnájmu. Uzavřeli bychom tedy podnájemní smlouvu, kde já jako nájemce bych podnajmula podnájemkyni část bytu (pokoj a společné prostory). Vypočítala jsem přitom podnájem tak, aby byl přesně polovinou nájmu a tedy i shodný s nájmem, tj. na 7.500 Kč. Tzn. že jak já, tak podnájemkyně by měla stejnou cenu za bydlení. Akorát ona by platila 7.500 Kč mně a já těch jejích 7.500 Kč a svých 7.500 Kč majitelce, tzn. já 15.000 Kč celkem. Ke svému zděšení jsme ale zjistila, že na to finanční daňové účetnictví hledí jako na můj příjem a hrozí mi, že bych tento příjem, který je však současně výdajem ve shodné výši (7500 Kč přijmu a hned odešlu majitelce) měla danit. Mohli byste mi proto poradit, zda je skutečně nutné, abych tedy odváděla daně za něco, co si ani neponechám? Mám ráda etický přístup, proto jsem právě své budoucí podnájemkyni nasadila stejnou férovou cenu, abychom si byly fifty fifty a teď hrozí, že bych musela tuto cenu zvyšovat jí i sobě (nejméně na 8000 Kč pro ni i pro mne), pokud bych z toho měla ještě platit daně, ač si z toho nic nenechám a ač majitelka z toho svého příjmu od nás daně platit bude sama a má proto už tak nasazený vyšší nájem. Moc by mi pomohlo zjištění, že na to exituje nějaké opravdu etické řešení. Prý by měla být možnost při ročním přiznání sice uvést příjmy, ale dát právě těch 7.500 Kč/měsíčně tak, jak to reálně plánujeme, do nákladů, protože tak to i odpovídá skutečnosti. Osobně vůbec nechci dělat nic nelegálně, vše transparentně a správně a eticky, ale připadalo by mi ze strany finančního úřadu jako nefér a neetické, aby po mně byla požadována platba daně za něco, co bych rovnou posílala dál majitelce a nenechala si z toho nic. Naopak, nesu už tak riziko na sobě toho, že bude přeplatek na elektřině apod. a to bych tak jako tak hradila já a byla tedy v případném minusu já. Ale ještě abych pak po roce z té nuly, co mi zůstane, platila daně z příjmu, to mi přijde fakt špatně. Děkuji za Vaši odbornou radu.