dobrý den,
český občan, žijící celý rok v Eu, podává daňové přiznání na příjem z pronájmu v ČR §9. Jakým způsobem může podat DP , při využití daňového portálu musí pak odeslat podepsané potvrzení? poštou?, není jisté, že pošta doručí do 5ti dnů. Nebo poslat papírové podání? prosím o radu. datovou schránku ani jiný elektronický podpis nemá.
Děkuji za odpověď.
V.K.
Dobrý den,
jsem studentem VŠ a mám podepsanou DPP s "růžovým"papírem u jednoho zaměstnavatele od dubna 2020 do listopadu 2020 (výdělek nepřekročí měsíčně 10 tisíc) a DPČ bez prohlášení u druhého zaměstnavatele od dubna 2020 do konce roku. Chci se zeptat, jak je to s odvody a jsem povinen na konci roku podat daňové přiznání, i když bych nechtěl nic vracet?
Děkuji, s pozdravem Tomáš D.
Dobrý den, podávám daňové přiznání za spolek (obrat máme nízký, účtujeme v jednoduchém účetnictví). Výsledek hospodaření za rok 2019 máme záporný (ztráta). Po vzoru naší bývalé (profesionální) účetní jsem na řádek 62 doplnil celkové příjmy za rok 2019, protože v případě záporného čísla na řádku 10 je zde nutné uvést částku, kterou se zvyšuje výsledek hospodaření. Na řádek 109 jsem uvedl příjmy z členských příspěvků (osvobozené od daně), na ř. 101 pak všechny ostatní příjmy (nemáme žádnou vedlejší hospodářskou činnost, která by byla předmětem daně). Takto jsme to dělali i v jiných letech a FÚ neměl proti takovému postupu námitky. Letos se mi ale stala kuriózní věc - tím, že jsem výsledek hospodaření i celkové příjmy zaokrouhlil na celé koruny (obojí směrem nahoru), vznikl mi nesmyslný rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 1 Kč (tj. celkové výdaje = celkové příjmy + rozdíl mezi příjmy a výdaji - 1 Kč). Možná, že to vůbec nevadí, tahle 1 Kč se mi ale objevuje na ř. 200 a 220 interaktivního formuláře a je nesmyslná - je to jen výsledek chyby vzniklé (správným) zaokrouhlením. Existuje nějaký postup, jak se vzniku téhle chyby vyhnout, nebo je možné ji ignorovat? Výsledná daň bude tak jako tak 0 Kč.
Dobrý den, v minulosti r.2013 jsem z neznalosti spočítala daňovou ztrátu pár stovek (ř.61 přiznání) a tím o 5 let prodloužila prekluzní lhůtu (možnou délku kontroly až do 2022), i když jsem v následujících letech ztrátu zapomněla uplatnit. Má smysl podat dodatečné DP na ten první rok s drobným navýšením příjmu, aby se ztráta vynulovala, které roky by pak ještě zůstaly k možné kontrole a neupoutá člověk touto akcí zbytečně pozornost FÚ?
Dobrý den, je třeba k dodatečnému daňovému přiznání (přechod na paušální výdaje) přikládat opět všechny přílohy ? Jak uhradit vzniklý rozdíl na dani po dodatečném daňovém přiznání ?
Dobrý den,
Chci si udelat OSVČ a kamarad mi chce pomahat.
Kdyz sepiseme DPČ, musim za nej odvadet dane ja nebo mohu rict, ze mu dam podklady pro dane a on si musi podat dane sam?
Je zamestnan i na HPP u jineho zamestmavatele.
Dobrý den, o vyplnění daňového přiznání jsem žádala u svého zaměstnavatele. Dnes mi bylo řečeno, že si přiznání musím podat sama, jelikož jsem v minulém roce pracovala na dohodu u dvou zaměstnavatelů současně. Podklady pro přiznání mi pošlou poštou. Termín odevzdání mám prý do konce dubna 2018. Je to opravdu tak? Termín 3.4.2018 se mě netýká? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
prodej s.r.o. k 31.12.2017, resp. k 1.1.2018 - nastupuje nový majitel a nový účetní. Původní účetní zpracuje DP za rok 2017 a podává s hlavičkou původního majitele /firma je uvedena pod jménem majitele: Jan Novák, s.r.o., nový majitel mění firmu na Petr Svoboda s.r.o., DIČ zůstává beze změny/ nebo již s hlavičkou nového majitele? Uvádí se změna majitele do Přílohy k DP?
Pokud musí být již nová hlavička, jak velká chyba je odevzdání s hlavičkou původní? /jedná se o firmu s 1 vlastníkem před i po prodeji/. Děkuji.
Dobrý den, zpracovávám si daňové přiznání sama (DPFO). V r. 2017 jsem prodala byt v osobním vlastnictví, kde jsem byla vlastníkem od r. 1998 a také jsem tam od r. 1989 do r. 2000 bydlela. Prodej je tedy dle mého názoru osvobozen od daně z příjmů. Musím tento prodej uvádět v daňovém přiznání 2017? Jestli ano, tak mi prosím napište, kde bych to měla uvést.
Děkuji Š. Č
Dobrý den, již několik let pronajímám pole nyní cca za 3 tis. ročně. Dříve i méně. Opomněl jsem tento nájem dávat do daňových přiznání, které jsem každý rok podával. Má smysl podávat na takto malou částku opravné daňové přiznání a pokud ano kolik let zpětně? Děkuji.
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je to s oznamovací povinností nad 5 mil. kč, pokud se jedná o darování nemovitosti od matky. Je nutné posílat dopis na FÚ? Případně, jak se odhaduje hodnota majetku?
Děkuji
Dobrý den,
prosím o odpověď,
zasílala jsem na FÚ za SVJ oznámení o neexistenci zdanitelných příjmů za rok 2017.
Za týden mě kontaktovala paní z FÚ, že musím podat za SVJ nulové DPPO, že tento dopis nepřijme..
Reagovala jsem, že dle zákona SVJ bez zdanitelných příjmů nemusí podávat DPPO.
Na to nedokázala reagovat.
Jak mám tedy postupovat, spravujeme více SVJ, nastala snad nějaká změna v zákoně?
Děkuji.
S přáním hezkého dne
MR
Dobrý den, mám dotaz ohledně pokut za pozdní podání a nepodání daňového přiznání. V článku, který jsem našel se píše: "Je-li ale doručeno po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Nepodá-li subjekt daňové přiznání vůbec, finanční úřad jej nejprve vyzve, aby tak učinil. Pokud poplatník nestihne ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy minimálně 500 Kč."
Pokud správně rozumím, tak pokud daňové přiznání podám po výzvě správce daně, pokutu za nepodání daňového přiznání nedostanu. Chci se zeptat, zda nedostanu pokutu žádnou, nebo pokuta za pozdní podání zůstává. Resp. pokud je již po termínu podání daňového přiznání, je výhodnější, než podat daňové přiznání pozdě, počkat až mne FÚ vyzve a následně podat daňové přiznání v dodatečné lhůtě? Děkuji.
Dobrý den,
provozujeme s.r.o. ale chceme její činnost pozastavit, respektive nebudeme mít žádné tržby ani náklady , je nutné posílat přiznání k DPH a kontrolní hlášení, když bude činnost pozastavená? lze nějak oficiálně pozastavit činnost s.r.o.?
děkuji
v únoru letošního roku jsem se stal povinným plátcem DPH. Podal jsem registraci v únoru na FU. Za únor 2017 jsem vystavil jeden daňový doklad pro svého odběratele. Podal jsem přiznání a odvedl DPH (18.000). V březnu mi odběratel fakturu vrátil a žádal fakturu bez DPH. Zjistil jsem, že mě FU registroval k dani od 1.3.2017 a tudíž jsem neměl v únoru daňovou povinnost. Žádal jsem FU o anulování přiznání za únor a vrácení zaplacené daně. To mi FU zamítl s tím, že postupoval dle zákona, pouze mi nebyl schopen sdělit, proč mě registroval až od 1.3.2017 k dani, podle zákona o dph nemohu vystavovat doklady s DPH, když nejsem plátcem, ale i tak mi FU tvrdil, že je vše z jeho strany v pořádku. Já jsem odvedl za únor DPH 18.000, ale těchto 18.000,- jsem nemohl uplatnit na výstupu(které by mi odb.zaplatil), pro odběratele, takže jsem odběr. musel vystavit doklad za únor bez daně, protože jsem nebyl registrován. Tím pádem jsem odvedl daň, kterou mi nikdo nazaplatil. Je postup FU v pořádku? S FU jsem korespondoval od března do dnešního dne, předložil jsem mu všechny doklady apod, ale jeho výrok zní, že nemám na vrácení daně nárok.
Dobrý den, zaměstnávám občas brigádníky a někteří z nich podepisují Prohlášení poplatníka daně z přijmu. Mohu nějak zjistit, jestli má dotyčný podepsané prohlášení i u jiného zaměstnavatele, nebo se musím pouze spoléhat na to co mi řekne zaměstnanec a pokud dojde k problému, jaký z toho pro mě plyne postih? Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Jsem FO, plátce DPH a poskytuji stavební a montážní práce. Používám přenesení daňové povinnosti. V únoru tohoto roku jsem fakturovala jednomu klientovi, také v tomto režimu. Mám účetní a ta podává souhrnné hlášení. Tam se vyskytly nějaké nejasnosti a FÚ mi v dubnu do datové schránky zaslal výzvu k objasnění. Bohužel tu jsme přehlédli. Takže jsme nereagovali. V dubnu mi vrátili nadměrný odpočet za únor. V květnu přišel platební výměr na 30 000 Kč pokuta. Nevíme jak se to stalo, ale ani toho jsme si nevšimly. Všimly jsme si toho až teď a to díky pracovnici FÚ, která volala. Myslíte, že je nějaká možnost prominutí? Zaráží mě, že ten odpočet FÚ vrátil aniž by chtěli to objasnění. Nikdy jsem neměla žádný problém, vše platím jak mám. Jen toto mi uniklo, doteď nevíme jak. Účetní je starší paní a je z toho hodně na nervy, bere si to za vinu. Já jí samozřejmě neviním, je to moje chyba. Předem děkuji za jakékoli reakce. S tímto nemám zkušenosti.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné podat dodatečné daň. přiznání, pokud jsme zjistili, že v roce 2012 manžel neuplatnil slevu na manželku (tedy na mě), když neodevzdal moje čestné prohlášení o výdělku nižším než 60tis. V té době jsem byla na rodičovské dovolené, pracovat jsem začala až v prosinci 2012. Manžel je v zaměstnaneckém poměru. Někde jsme se dočetli, že to lze do 6 let, ale nejsme si tím jistí. Děkuji!
Dobrý den v roce 2016 nejsem plátce DPH, ale v měsíci březen - duben jsem překročil limit 1 mil. a zapomněl jsem se registrovat jako plátce, zjistil jsem to až teď prosím o radu .
Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali po podání daňového přiznání mám zaplatit daň hned rovnou na účet příslušného FÚ nebo čekat nějakou výzvu/složenku/platební výměr? Děkuji.
dobrý den,
u DPFO mi vyšla daň. povinnost 180,-Kč => do 6/2016 jsem byl studentem (mám i potvrzení), v šestým měsíci jsem i nastoupil do zaměstnání. V průběhu roku jsem pronajímal byt. Uplatnil jsem si slevu na poplatníka + studenta do 6 měsíce (diplomku jsem obhajoval 1.6 a 3.6 nám předali diplomu). Vyšla mi daň. povinnost 180,-Kč mám tuto částku uhradit, nebo stále platí pravidlo, že do 200,-kč se daň nepředepíše.
děkuji
Dobrý den, jsme zapsaný spolek, hlavní činností je chov koní a činnosti s tím spojené (výuka dětí - informace o koních a tak dále), účast na závodech... V loňském roce jsme měli příjmy pouze z členských příspěvků + jeden příjem ve výši 8700,- na "odbornou lektorskou činnost" od jiného spolku. Náš dotaz zní, zda musíme podávat daňové přiznání za uplynulý rok, nebo stačí pouze čestné prohlášení o tom, že jsme neměli žádné zdanitelné příjmy.
Děkuji.
Dobrý den, jsem zaměstnanec k tomu jsem ještě měla přivýdělek, mám živnostenské oprávnění. Prosím o sdělení, co se stane, pokud daně z podnikání a sociálku zaplatím pozdě. Děkuji
Dobrý den, vedu dětský folklorní soubor, který je nyní spolek. Děti (ani jejich zákonní zástupci) nejsou členy spolku, ale platí kurzovné (celková výše příjmu je asi 30 000 Kč). Z kurzovného se hradí pronájem sálu a správa krojů. Je toto příjem z vedlejší činnosti a je třeba podávat daňové přiznání? Vedoucí nedostávají žádný honorář. Zatím nejsme na FÚ registrovaní. Děkuji za odpověď