Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 96 výsledků se štítkem __pro odborníky__
Odpočet DPH z plnění zaplacených před vznikem plátcovství  29.10.2014

Dobrý den, prosím o informaci:
V srpnu jsem zaplatila zálohu na nákup počítače v plné výši. Dostala jsem doklad o provedené platbě, kde bylo vyčísleno DPH. Prvního září jsem se stala plátcem DPH. Po té mně dodali počítač, doplatek žádný nebyl. Dostala jsem fakturu s uvedením ceny, odečtena záloha, kde již nebylo žádné DPH uvedené. Účetní mně řekla, že kdybych počítač dostala v srpnu, tak bych si mohla DPH uplatnit, protože se jedná o majetek, který k 1.9. vlastním a pořídila jsem jej 12 měsíců před tím, než jsem se stala plátcem. Kdybych počítač zaplatila až v září, dostala bych doklad s DPH se zářijovým datem a mohla si uplatnit odpočet jako plátce. Ale takhle DPH zpět nedostanu. Byla jsem na prodejně, aby mně vystavili fakturu se zářijovým datem a vyčísleným DPH a oni mně řekli, že to nejde, že je to takhle vše správně. Opravdu nemůžu něják dostat DPH zpět? Za odpovědi předem děkuji S pozdravem Petra

Zobrazit odpověd

Kurz pro přepočet cizí měny a DPH  19.10.2014

Dobrý den, prosím o radu. Budeme prodávat zboží přes e-shop na Slovensko, pro neplátce DPH. Faktura bude včetně českého DPH, cena bude vyčíslena v korunách i EUR. Používáme denní kurz ČNB. 1/Jaký kurz použijeme pro přepočet, pokud nám objednávka přijde v neděli a fakturu budeme vystavovat v pondělí? Zboží půjde na dobírku a bude předáno přepravci v pondělí. 2/ jaký kurz pro přepočet použiji v případě, že bude zboží odesláno až po zaplacení? Den zdanitelného plnění bude den připsání platby a kurzem tohoto dne přepočtu fakturu. děkuji Jana

Zobrazit odpověd

Pronájem a podnikání v jednom domě  10.10.2014

Jsem OSVČ. Vlastním rod.dům, ve kterém podnikám + část pronajímám - uplaňuji 30% paušál. Dům není zařazen do majetku firmy. V prostorách na moje podnikání proběhla oprava podlah - výměna dlažby apod. Mohu tyto výdaje uplatnit jako výdaj z podnikání. Za radu předem děkuji M.

Zobrazit odpověd

Odměny správní a dozorčí rady  22.08.2014

Dobrý den. Jsme obecně prospěšná společnost. Se členy správní (nejsou statutárové) a dozorčí rady byly v r. 2014 uzavřeny příkazní smlouvy. Žádný z členů rady není zaměstnancem o.p.s..Ve smlouvě je uvedeno, že smluvená odměna je splatná do desátého dne každého následujícího měsíce. Domnívám se, že na základě této smlouvy převedu částku uvedenou ve smlouvě na účet člena rady. Nemusí člen rady vystavovat fakturu? Musí mít člen rady živnostenský list? Nebo se úplně pletu a odměna bude v o.p.s. zdaňována a bude odváděno SZ a ZP ? Děkuji za odpovědi. P.B.

Zobrazit odpověd

vyřazení auta z obchodního majetku  24.07.2014

Dobrý den, OSVČ/plátce Dph/ koupila r.2005 auto bez Dph, v r. 2010 auto plně odepsáno, vyřazeno r.2013.Ale auot potřebuje k soukromým účelům, musí si ho prodat/ nechat udělat odhad?/ nebo jej prodat manželce?,může se to? Nebo jej prostě jenom přesune a nemusí nic platit ani dělat odhady?Děkuji

Zobrazit odpověd

stavba na Slovensku  23.07.2014

Dobrý den, provádíme stavební práce na Slovensku. Jsme subdodavatelem pro generálního dodavatele, který je český subjekt. Jsme povinni se registrovat jako subdodavatel na Slovensku a odvést DPH. Ale my si ještě budeme najímat další české firmy na stavební práce. Jak nám budou tyto firmy fakturovat? s českým, nebo slovenským DPH, kde si můžeme nárokovat odpočet? Děkuji

Zobrazit odpověd

Prodej auta do EU soukromé osobě  03.07.2014

Dobrý den, firma prodává vozidlo z majetku (hluboko po cenou), na které uplatnila odečet DPH, soukromé osobě ze SRN. Může firma uplatnit postup dle §90 zák. o DPH - zvláštní režim, kdy zdaní jen marži, v tomto případě je marže nula? Nebo má postupovat dle jiného paragrafu, případně dle kterého. Nevím, který paragraf zák. o DPH řeší prodej ojetého vozu do EU, osobě neregistrované k dani. Děkuji B

Zobrazit odpověd

Příjmy za knihu  01.07.2014

Dobrý den, už jednou jsem se u vás ptal a byl jsem spokojen. A teď mám dotaz: Jsem starobní důchodce, mám firmu OSVČ, která je plátcem DPH, za rok malý obrat. Teď jsem napsal knihu, vše jde na mě, jsem autor, vydavatel, prodejce. Tato kniha a vše, co s ní souvisí, nemá nic společného s činností mé firmy. Odběratelé nejsou plátci DPH. Na portálu " Jak podnikat " v rubrice Autorské příjmy je info, že pokud je příjem od jednoho zákazníka do 10 tis v úhrnu za rok tedy 120 tis., tak stačí odvést 15% srážkovou daň z příjmu - vyfakturované - částky. A tím vše končí. Mohu si vybrat, zda dám Autorský příjem do firmy a nebo půjde zvlášt? Děkuji mnohokrát F

Zobrazit odpověd

Přefakturace mzdových nákladů  21.06.2014

Dobrý den, mohu poprosit o názor na uplatnění DPH na výstupu v a. s. při "přefakturaci": a) mzdových nákladů (tj. hrubé mzdy a soc. a zdr. pojistného), b) cestovních nákladů (tj. ubytování na Slovensku, slovenská dálniční známka, "kilometrovné"= počet km x X Kč/km dle mandátní smlouvy a stravné). Podobný dotaz jsem našla v odpovědích na DPH ze dne 29. 1. 2014. Mnohokrát Vám za odpověď děkuji. Dáša

Zobrazit odpověd

Zdanění prodeje v jiné zemi (nepodnikatel)  06.06.2014

Dobry den, ziju dlouhodobe v UK, vydelavam tu, platim dane. Koupil jsem ruzne predmety umelecke hodnoty a chci je prodat v CR. Trvaly pobyt mam stale v CR, jsem tu vsak odhlasen od zdravotniho pojisteni. Bylo by legalni zdanit prijmy z prodeje uvedenych predmetu v CR podle ceskeho prava? Zdaneni v CR pod "prijmy z ostatni cinnosti" (15%) je totiz vyrazne vyhodnejsi nez " (28%) capital gain tax" v UK. Mate nejake doporuceni jak minimalizovat danovou zatez? Dekuji.

Zobrazit odpověd

Služba od neplátce z EU  06.05.2014

Dobrý den, jsme plátce DPH. Přijali jsme službu (zprostředkování obchodu v Bělorusku) od britské společnosti (právní forma LLP - něco jako naše VOS, LLP neplatí daně, HV je rozdělován mezi společníky). Je to tedy služba od osoby povinné k dani a tudíž lze +-DPH nebo není osoba povinná k dani a v ČR není tato služba předmětem daně a nebude v DP? Děkuji.

Zobrazit odpověd

DPH při ukončení plátcovství  17.04.2014

Prosím o ujasnění změny režimu z plátce na neplátce u s.r.o. 

  1. Společnost má zásoby materiálu, které při změně režimu dodaní, to je jasné a zůstane cena zásob stejná, nebo se musí navýšit o odvedené DPH? 
  2. Jak to bude s DPH u záloh na energie ze kterých bylo měsíčně uplatňováno DPH na základě DD? Vyúčtování se provádí 1 x za rok a já nevím jak se dopočítat vrácení DPH. Už jsem toho hodně přečetla i hledala v diskusích, ale odpověď jsem nenašla.  
  3. Vrací se DPH i drobného majetku, který se starší více jak 5 let, některý se už ani nepoužívá, jen je v evidenci (např.psací stroj, drobné nářadí,..)  
  4. Je odvod DPH při změně režimu daňovým výdajem? Předem děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

DPH při vyřazení auta z obchodního majetku  07.04.2014

Dobrý den, reaguji na otázku a odpověď ze 4.4.14 ohledně DPH při vyřazení vozu z majetku. Dnes jsem se ptala na finančním úřadě, kde mi bylo sděleno, že se DPH sleduje po dobu 5 let. Jelikož vyřazuji auto z majetku po 6 letech, DPH vracet nemusím. Tak tedy nevím, jak tomu mám rozumět. Děkuji N

Zobrazit odpověd

Dodání zboží neplátci do Německa  04.04.2014

Dobrý den, fakturovali jsme zboží do Německa plátci DPH. Ten se ale stal od 1.12.2013 neplátcem, jak máme teď postupovat s fakturací? Vyčíslit DPH - 15% nebo fakturovat s 0% DPH? Na který řádek přiznání k DPH budu fakturaci neplátci vykazovat (fakturaci plátcům vykazujeme na ř. 20). A jak to bude se souhrnným hlášením? asi nevykazovat, že? Děkuji

Zobrazit odpověd

Prodej pozemků  31.03.2014

Dobrý den, mám prosbu. Když jsem fyzická osoba nepodnikatel a prodal jsem dva pozemky v roce 2013, nákup pozemku A byl Kč 100 tis. a pozemku B Kč 100 tis., prodal jsem pozemek A za Kč 110 tis. a pozemek B za Kč 80 a k tomu vedlejší náklady za daň z převodu a právní náklady byly u pozemku A 10 tis. a u pozemku B Kč 5 tis. Jaký bude základ daně v daňovém přiznání? A pak se jedná a jak se postupuje, pokud bych byl podnikatel a prodal bych pozemky dle § 7, např. pozemek jsem nakoupil za 100 tis, prodal v roce 2013 za Kč 110 tis. Ale vedlejší náklady byly až v roce 2014 a činily Kč 20 tis. Jak mám postupovat, protože celkově jsem byl ve ztrátě 10 tis.? Jaký bude základ daně v roce 2013 a jaký v roce 2014? Děkuji moc

Zobrazit odpověd


Tuzemské stravné na zahraniční cestě  23.03.2014

Dobrý den, prosím o radu.OSVČ je na služební cestě a v jednom dni stráví 7 hodin v ČR a 3 hodin v SRN. Je správně, že OSVČ nevznikne za 7 hodin nárok na stravné v ČR ( má nárok až nad 12 hodin) a v SRN má nárok na 1/3 stravného ( nevznikl nárok na tuzemské stravné). Pokud by byl zaměstnanec na stejné pracovní cestě, vznikl by mu nárok pouze na tuzemské stravné( doba v SRN se připočítá k době strávené v ČR). Je to tak správně? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Stravné do exotických (neuvedených) zemí  14.03.2014

Dobrý den. Manžel pracuje jako OSVČ v zahraničí, pro českou firmu. Diety všech jeho pracovních míst jsem našla. Ale loni byl na Guadaloupe a Ile de Reunion. Obojí jsou francouzké kolonie. Počítají se tedy diety jako ve Francii...tedy 45eur?! Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Autorské honoráře do 10 tis. Kč ve 2014  04.03.2014

Dobrý den, prosím o odpověď. Zdanění honorářů : částka 10 tis., daň nebyla nesražena. Podle ust.%7 zák.o daních z příjmů nemohu uplatnit výdaje ve výši 40% / je zde uvedeno..." kromě písm.6" ,což jsou honoráře za příspěvky do novin a j./.Takže nulové výdaje ???? A ještě mám platit soc. a zdr.pojištění i když jsem v důchodu ? Dík za vysvětlení.D

Zobrazit odpověd

Výše příjmu pro daňový bonus a zahraniční příjmy  01.03.2014

Prosím o zodpovězení dotazu: je možné příjmy ze zahraničí zdanit v plné výši, nevyužít žádnou metody zamezení dvojího zdanění podle mezinárodní smlouvy? Jde o příjmy ze zaměstnání u rezidenta ČR (pendler, dojíždí do zaměstnání za hranici). Ptám se proto, že se zahraniční příjmy vyňaté z daňového základu přestanou započítávat pro nárok na české daňové bonusy na dítě. Napadá mě pouze nevyužít metody vynětí a příjem komplet zdanit znovu v ČR. Při malém příjmu by tak aspoň část bonusu byla vyplacena. Velmi vám děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Registrace a podání přiznání neziskové organizace  19.02.2014

Dobrý den, vedeme spolek rodičů při mateřské škole. Příjmy jsou členské příspěvky, dary a zhruba 2x za rok máme příjem i z prodeje výrobků, z bazárku oblečení a z prodeje pomerančové kůry. V minulosti jedenkrát byla smlouva o reklamě. Nemůžeme se dohodnout, jestli máme povinnost být zaregistrovaní na FÚ a podávat přiznání nebo ne. Někdo vychází z § 33 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, případně odst. 5, já tvrdím, že dle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, bychom se měli zaregistrovat, protože máme příjmy podléhající dani. Kde je tedy pravda? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Příjem z pronájmu a paušální výdaje  12.02.2014

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o následující radu. Pokud kadeřnice (OSVČ), která si pronajímá nebytový prostor a vlastní veškeré vybavení v tomto prostoru, pronajímá tzv. křeslo jiné kadeřnici, která ji platí měsíční nájemné. Je tento zdroj příjmů dle §7 nebo §9 zákona o dani z příjmů? Sama má pouze ŽL na kadeřnické služby, kde uplatňuje výdaje paušálem ve výši 80%. Jakou výši paušálu může použít u příjmů z výše uvedeného nájmu? Děkuji Vám za Vaší ochotu odpovědět.

Zobrazit odpověd