Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 96 výsledků se štítkem __pro odborníky__
Investiční zlato v daňové evidenci  04.03.2021
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat v DE nákup investičního zlata (250.000,-Kč, cihly), plátce Dph (§92,odst.4). Jde o otázku, zda jde tak o zdanitelný výdaj, když NEjde o předměty z drahých kovů (zboží) ani o materiál/Au, ze kterého NElze vyrábět (vysoká ryzost 995/1000) a (podle mne) není možné jej odepisovat jako majetek (nebo i jinak, tj. po přepočtu dávat do výroby). Z principu tento nákup, nemůže být evidován ve skladu materiálu a v zásobách na konci roku. Ve smlouvě není záruka o odkoupení po několika letech dodavatelem, jak je běžně zvykem. Nikde jsem nenašla, jak nákup zaúčtovat a vykazovat správně vůči FÚ, dle zákona daně z příjmu (i na konci roku). DĚKUJI moc za vaši radu, neboť nesouhlasím s názorem daň.poradce a obávám se udělat svým jiným názorem, který zde uvádím - chybu, která by jakkoliv poškodila firmu. Ještě jednou děkuji za laskavost a radu, Pan.
Zobrazit odpověd

Jak se vyhnout zdanění darované nemovitosti  30.03.2020
Dobrý den, minulý rok (2019) jsem prodal nemovitost (zahrada), kterou mi tentýž rok daroval otec přes darovací smlouvu. Bohužel mojí neznalostí, jsem nevěděl, že bych měl nemovitost vlastnit 5 let, před prodejem a prodal jsem ji. Můj zaměstnavatel za mě už podal daňové přiznání (prý termín do 1.2.), kde příjem z prodeje nemovitosti nebyl uveden. Nedávno se mi ovšem ozval finanční úřad, s tím že musím zaplatit daň 15% z prodeje darované nemovitosti. Je ještě nějaká možnost se dani alespoň z části vyhnout? Děkuji mnohokrát
Zobrazit odpověd

Přeřazení auta do obchodního majetku  26.03.2020
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat, když chce OSVČ převést svůj vůz na firmu. Změnila se mu práce, víc jezdí. Vůz má cenu cca do 150.000,- Kč. OSVČ je plátce DPH, výdaje uplatňuje 80% paušálem. Jak je to s koupí/převodem na IČ, popřípadě, kdyby chtěla za rok vůz prodat a koupit nový, jestli by musel danit prodej. A je možnost odpočtu DPH při případných opravách a nákupu PHM? Vůz by používal částečně i pro soukromé účely. Děkuji, Katka
Zobrazit odpověd


Nevyužití auta pro soukromé účely  16.08.2019
Dobrý den, zaměstnanec naší společnosti využívá naše služební vozidlo i pro soukromé jízdy které mu měsíčně vyúčtováváme dle soukromě ujetých kilometrů. O 1% z ceny vozidla včetně DPH mu navyšujeme měsíční hrubou mzdu pro odvod daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnanec má tedy měsíčně možnost využít vozidlo pro soukromé účely. Existuje nějaká možnost, že v měsíci kdy automobil zaměstnanec vůbec nevyužil, ani služebně, ani soukromě, např z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, mu není třeba navyšovat hrubou mzdu o již zmíněné 1% z ceny vozidla? Děkuji R D
Zobrazit odpověd



Bonus na dítě při započtení daně dle zaplacené v zahraničí  14.03.2018
V roce 2017 byl jediným příjmem příjem ze závislé činnosti v Rakousku (tam placeno pojištění i daň). Daňové přiznání by nemuselo být podáno ale při jeho zpracování (podle smlouvy o dvojím zdanění s Rakouskem) vyplývá nárok na bonus na dítě. Je nárok na bonus a má tedy smysl podávat daňové přiznání (nebo se tento příjem nezapočítává podle §35c ZDP a nárok není) ? V minulosti jste řešili obdobný případ za rok 2014 u SRN kde je to ovšem jednoznačné ze smlouvy o dvojím zdanění. Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Pracovní doba na pracovní cestě  06.12.2017
Dobrý den, mám dotaz ohledně proplácení času na služebních cestách. Jedná se o práci servisního technika, jsem vysílán zaměstnavatelem na různé služební cesty. Na některé se jezdí služebním servisním vozidlem a na některé je nutné se dopravovat např. vlakem, letecky apod. Jako servisní technik mám pružnou pracovní dobu a hlavně by mě zajímalo zda mi náleží mzda za čas na cestě, občas jsme nuceni cestovat i o víkendech anebo státních svátcích. Je rozdíl zda je svátek v týdnu a já cestuji, anebo když je to třeba neděle a já se vracím ze služební cesty? Děkuji za odpověď Ch
Zobrazit odpověd

Odpisy a úroky při pronájmu  30.09.2017
Dobrý den, prosím Vás měl bych na Vás dotaz týkající se odpisů za pronajímanou nemovitost, kterou jsme v roce 2009 koupily (byt. jednotku) - pořiz. cena 850 000,-kč, ta následně prošla rekonstrukcí a dnešní cena je vyšší. V roce 2015 jsme koupily další byt. jednotku a následně refinancovali starší úvěr na bydlení z roku 2009 k pořízení první byt. jednotky. Od roku 2017 bydlíme v novém bytě a byt pořízený z v roce 2009(námi obydle 2010-2017) od roku 2017 pronajímáme. Jak lze v ročním daňovém přiznání k daní z příjmu za rok 2017 uznat výdaje oproti příjmům z nájmu mimo paušálně 30%? Lze použit odpisy na pronajímaný byt pořízený v roce 2009? Doposud jsem odpisy nevyužil a nemám s nimi ani zkušenosti. Další otázkou je výše úroků přiznaných do daňového přiznání. Z celkové ceny úvěru (složené s části na pořízení nového bytu a část na doplacení starého úvěru) máme úroky. Ty podle finančního úřadu nemůže uplatnit v plné výši, jelikož obýváme pouze novou byt. jednotku a tu starou již ne. Jakým způsobem se tyto úroky rozpočítávají? Děkuji za zodpovězení otázek
Zobrazit odpověd

Promeškání lhůty na žádost o snížení pokuty  28.09.2017
Dobrý den. Jsem FO, plátce DPH a poskytuji stavební a montážní práce. Používám přenesení daňové povinnosti. V únoru tohoto roku jsem fakturovala jednomu klientovi, také v tomto režimu. Mám účetní a ta podává souhrnné hlášení. Tam se vyskytly nějaké nejasnosti a FÚ mi v dubnu do datové schránky zaslal výzvu k objasnění. Bohužel tu jsme přehlédli. Takže jsme nereagovali. V dubnu mi vrátili nadměrný odpočet za únor. V květnu přišel platební výměr na 30 000 Kč pokuta. Nevíme jak se to stalo, ale ani toho jsme si nevšimly. Všimly jsme si toho až teď a to díky pracovnici FÚ, která volala. Myslíte, že je nějaká možnost prominutí? Zaráží mě, že ten odpočet FÚ vrátil aniž by chtěli to objasnění. Nikdy jsem neměla žádný problém, vše platím jak mám. Jen toto mi uniklo, doteď nevíme jak. Účetní je starší paní a je z toho hodně na nervy, bere si to za vinu. Já jí samozřejmě neviním, je to moje chyba. Předem děkuji za jakékoli reakce. S tímto nemám zkušenosti.
Zobrazit odpověd

Odpočet DPH na auto používané pro soukromé jízdy zaměstnance.  30.08.2017
Dobrý den. Prosím o radu. Jsme plátci DPH (PO) a náš jednatel použivá osobní automobil, který máme pořízený na Finanční Leasing, na soukromou i ekonomickou činnost. Měsíční leasingové splátky jsou = základ + DPH + pojištění. Musíme u těchto leasingových splátek krátit nárok na odpočet DPH, tak jako u přijatých faktur např. za servis a opravu tohoto vozu ? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Vyřazení auta z obchodního majetku, u kterého nebyl ulatněn plný nárok na odpočet  02.08.2017
Dobrý den, podnikám jako fyzická osoba, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. V lednu 2012 jsem zakoupil osobní automobil, tento vložil do majetku firmy, používal z 80% na podnikání a z 20% pro osobní potřebu, uplatnil jsem odpočet DPH ve výši 80%. V tomto roce chci automobil vyřadit z obchodního majetku a ponechat si jej pro své osobní užívání. Odvedu pak DPH z ceny obvyklé ve výši 100% nebo ho budu odvádět ve výši 80%? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Vyřazení auta z obchodního majetku, u kterého nebyl ulatněn plný nárok na odpočet  31.07.2017
Dobrý den, jsem OSVČ, DPH platím měsíčně. V roce 2007 jsem si do podnikání zakoupil automobil Ford, v té době nebyla možnost odečíst si DPH. Nyní po deseti letech chci převést automobil do osobního vlastnictí, bylo mi řečeno že musím odvést DPH, mám určenou cenu obvyklou, z které mám odvést DPH. Chtěl bych vědět na jaký řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení mám tuto hodnotu zapsat. Děkuji za odpověď.MM
Zobrazit odpověd


Dodanění pohledávek v daňové evidenci  03.05.2017
Dobrý den, můj dotaz se týká neuhrazených pohledávek v DE. Vzhledem k tomu, že v t.r. pravděpodobně vykážeme ztrátu, můžeme si o tyto neuhrazené pohledávky zvýšit základ daně ? Potom v případě ukončení činnosti bychom už je nedodaňovali. Pohledávky u firem, kde byla ukončena činnost konkurzem se již nedaní ? A dále pohledávky vzniklé do r. 1994 ? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Zdanění půjčky v jednoduchém účetnictví  12.04.2017
Spolek (SDH) přijal půjčku, vede jednoduché účetnictví a teď nevíme, zda to bude jenom následovně: pokladna/BÚ vklad a závazek (výkaz o majetku a závazcích) a nebo to bude muset být i ve výkazu příjmů a výdajů, v některém příjmu a při splacení naopak výdej. Děkuji.
Zobrazit odpověd

Tvorba opravných položek k pohledávkám  02.03.2017
Dobrý den, mám dotaz k uplatnění zákonné opravné položky, postup dle par. 8a zákona o rezervách. musí se striktně vytvořit po 18měs.50% a po 30 měsících od splatnosti dalších 50%? nebo lze vytvořit po 30 měsících ze zbývajících 50-ti% třeba jen 30% a zbytek přesunout do následujícího období. Pohledávka je v insolvenčním řízení, ale byl zvolen postup podle par.8a
Zobrazit odpověd

Uznatelnost příspěvku do fondu oprav  01.03.2017
Pronajímám družstevní byt, dostávám nájemné,kde mám zahrnutý i fond oprav (nájemné Kč 5000 + fond oprav 1000), zálohy na služby mám vyúčtovány zvlášť. Mohu tento fond oprav zahrnout do daňově uznatelných výdajů? Pokud uplatňuji skutečné výdaje. Názory v dizkuzích jsou hodně odlišné. Řekněte mi prosím svůj názor. Děkuji. P.
Zobrazit odpověd


Souběh dvou zahraničních cest v jednom dni  20.01.2017
Dobrý den, prosím o pomoc při výpočtu stravného: v jednom kalendářním dni zaměstnanec byl na dvou pracovní cestách. u první pracovní cesty strávil v ČR 2 hod a v zahraničí 3 hod, u druhé pracovní cesty strávil v ČR 10 hod a v zahraničí 1,5 hod. Celkem tedy byl v kalendářním dni v zahraničí 4,5 hod, u první cesty nevznikl nárok na tuzemské stravné, ale u druhé cesty vznikl nárok. Jaká bude výše stravného za tento kalendářní rok? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Paušální výdaje na vozidlo v SVM  17.01.2017
Dobrý den, Manželka je zaměstnaná jako učitelka a příležitostně tlumočí jako OSVČ. Při tlumočení používá auto, které vlastním a platím silniční daň. Může manželka uplatnit paušální daň na toto auto. Musí být nějaká smlouva o používání tohoto auta nebo stačí, že je v společném vlastnictví manželů? Děkuji za odpověď Roman Straka
Zobrazit odpověd

Cizí měny a DPH při výdajích paušálem  29.12.2016
Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH a uplatňuji výdaje paušálem. Vystavím fakturu v Eur, tuzemské plnění denním kurzem ČNB např. 27 CZK/EUR. Při vystavení fa vypočítám DPH k DUZP denním kurzem ČNB. Fakturu mi uhradí kurzem 27,5 CZK/EUR. Jaká částka je příjmem pro účely daně z příjmů? Co když mi uhradí více nebo méně než je částka v EUR na faktuře? př. vystavená fa 100 Euro (2700 Kč) +21 Euro (567 Kč) = 121 Euro a) úhrada 121 Euro (3327,5 Kč) b) úhrada 100 Euro (2750 Kč) c) úhrada 130 Euro (3575 Kč) Je příjmem pro DPFO částka bez DPH, které bylo reálně odvedeno na Fú tj. 567 Kč nebo částka bez DPH spočítaná shora? předem děkuji za odpověď Jitka
Zobrazit odpověd

Povinnost podávat přiznání za zahraniční subjekty (jejich organizační složky)  28.12.2016
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Účtuji organizační složku Slovinské firmy, která na náš trh dodává fasádní panely. Organizační složka má vystaven ŽL, jako předmět podnikání má uvedeno "Obchodní zastoupení a reklamní činnost".Podnikání org.sl. na našem území má charakter reklamní činnosti, vyhledává potencionální zákazníky, zprostředkovává styk s mateřskou firmou ve Slovinsku. Veškerá obchodní činnost (uzavírání kontraktů, dodávky zboží i fakturace) je vedena z mateřské firmy ze Slovinska. Org. sl. nemá žádné příjmy, eviduje pouze přijaté faktury za nájem kanceláře, služby a PHM atd...(z kterých si na základě přidělení českého DIČ uplatňuje DPH). Nemá žádné vydané faktury. V roce 2010 zažádala o přidělění českého DIČ, to jí bylo přiděleno podle §94 odst.13-17. Organizační složka při svém vzniku v roce 1998 zpočátku podávala daňové přiznání - daň byla nula. Pak FÚ řekl, že to není nutné (nevím jakou formou ta proběhla, v té době jsem firmu ještě neúčtovala), ale v roce 2010 při přidělování DIČ na můj dotaz (spadali jsme pod FÚ Praha 1-odd. zahraničních osob) mi bylo sděleno, že pro nás povinnost podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob neplatí. V tomto duchu účtujeme celou dobu, DPH z přijatých faktur se nám vrací a DzPPO nepodáváme. Od roku 2015, byl náš spis přesunut na místněpříslušný FÚ Prahy 3, Nyní jsme ale obdrželi výzvu k podání řádného daňového tvrzení k dani z příjmů PO za rok 2013. Chtěla bych požádat o Váš názor. Hledala jsem a pátrala a nakonec jsem usoudila, že máme dvě možnosti. 1) Máme provozovnu v ČR a máme nárok na české DIČ a na odpočet DPH, protože bychom jinak nemohli žádat o nárok na odpočet dle §82a odst.1) zákona o DPH. A pokud máme provozovnu, musíme podávat DzPPO. 2) Org. sl.na základě své činnosti na českém trhu, zde nemá svojí provozovnu (její činnost má pouze přípravný a pomocný charakter, který slouží k reklamní činnosti), pak nemusíme podávat DzPPO. Ale pak nemáme nárok na uplatňování DPH na vstupu na základě českého DIČ. Můžete mi prosím poradit jak se mám na org. složku dívat.
Zobrazit odpověd

Zvýšený odpis osobního auta v prvém roce  25.12.2016
Dobrý den.Pořidil jsem v r. 2016 nové osobní vozidlo do s.r.o na úvěr.Plánuji použít zrychlené odpisy dle par.32 ZDP,odst.2 zvýšené v prvnim roce o 10%.Lze tento způsob aplikovat s odvoláním na par.31,ZDP,odst.5,když vlastním koncesi na silniční motorovou dopravu "nákladní nad 3,5 t".V daném zákoně se blíže silničnî doprava nerozděluje.Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd