Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 96 výsledků se štítkem __pro odborníky__

Traktor na úvěr a náklady na spotřebu  31.10.2016
Dobrý den, OSVČ plátce DPH koupil traktor na úvěr s výhradou vlastnictví a smlouvou o bezúplatné výpůjčce. Do nákladů mám uplatňovat náhradu za spotř. PHM (dle FÚ mám pro výpočet náhrady použít místo ujetých km naměřené mth, průměrnou spotřebu za jednu mth si mám vysledovat a určit sama) a DPH vyžádám z lístků od PHM? Děkuji za Váš názor.
Zobrazit odpověd

Auto zařazené v obchodním majteku pro DPH a ne pro DP  09.05.2016

Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH. Chtěla bych si koupit auto pro podnikání, odečíst DPH, ale používat cestovní náhrady za auto (PHM + sazba/km). Dle zákonů je rozdíl mezi obchodním majetkem pro DPH a obchodním majetkem pro daň z příjmů. Chtěla bych se zeptat jak to správně ošetřit, abych nemusela auto zařadit do majetku firmy? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Nesoulad mezi souhrnným hlášením a přiznání DPH daný zaokrouhlením  05.05.2016

Dobrý den, měla bych dotaz k zaokrouhlování částek do daňových formulářů. V DaP k DPH řádek 20 (dodání do EU) a sučet částek v Souhr.hlášení se mi liší i o desítky korun, přitom zdroj je stejný - faktury vydané do EU. Dohledala jsem, informaci dle které, - dle legislativy se má přiznání k DPH zaokrouhlovat matematicky naproti tomu souhrnné hlášení nahoru. Rozdíl do 100 Kč by FÚ neměl řešit. Žel, není tomu tak, prosím o vyjádření , co je správně ? děkuji IJ

Zobrazit odpověd

Dobrovolná platba za práva z třetí země  15.04.2016

Dobrý den. Měla bych takový dotaz: Firma s.r.o. nakupuje ze zahraničí služby. Jeden dodavatel však svoje služby ,,neprodává,, ale poskytuje přístupy ke svým datům a programům , které vyvíjí na určité odbobí za zaslání libovolného finančího daru. Tuto službu využíváme 1 až 2x ročně a vždy přispějeme 10,- EUR. Účtuji to na 548 ale jak nad tím teď přemýšlím, protože to není částka 2 tis a více asi se nejedná o dar daňově uznatelný? To, že je obdarovaný ze zahraničí (3.země) hraje nějakou roli - v souvislosti s kontrolním hlášením nebo DPH atd.. ? Děkuji za radu. S pozdravem J

Zobrazit odpověd


Sankce za nepodané souhrnné hlášení  21.03.2016

Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěla požádat o radu. U firmy (s. r. o., měsíční plátce DPH), se kterou jsem nyní začala spolupracovat, jsem zjistila, že od října 2014 nepodávali souhrnné hlášení. Jelikož se jedná o pozdní podání, které nenese peněžitou povahu, jak prosím bude přistupováno k vyměření případné pokuty či penále? Předem děkuji za Váš čas a odpověď. S pozdravem a přáním krásného dne Petra Š.

Zobrazit odpověd

Odpisování zděděného majetku (ve spoluvlastnictví)  21.03.2016

Dobrý den. Jedná se o zděděnou nemovitost, která se pronajímá. Bývalý majitel zemřel a nemovitost zdědil syn. Jedná se mi o odpisy. Syn si zařadí nemovitost do majetku a zahájí odepisování, tj. začne 1. rokem, nebo pokračuje dále již v započatém odpisování? Jak by to bylo v případě, že by byl se svým otcem spoluvlastníkem? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Darování vlastní práce  11.03.2016

Dobrý den, spolu s několika dalšími maminkami na mateřské + naši manželé pracujeme pro rod. centrum, které je zapsaný spolek (z.s.). Alespoň část vložené energie chceme uplatnit formou darovací smlouvy s rod. centrem a snížit si základ daně z příjmu. Setkala jsem se s názorem, že darování služeb je tzv. "nula od nuly", protože já jako dárce služby musím hodnotu darované služby vykázat jako příjem, zdanit ho a pak si vlastně o tutéž částku snížím základ daně, tedy dostanu zaplacenou daň zpět. Mohu se prosím zeptat, jak je to správně? Postup popsaný výše mi nedává smysl - proč bych měla vykazovat příjem, pokud k žádnému nedošlo a ani dojít nemůže, protože rod. centrum na to nemá peníze? Domnívám se, že pokud daruji služby v hodnotě např. 1000 Kč na základě darovací smlouvy, náleží mi právo odečíst si těchto 1000 Kč od základu daně. Nebo se pletu? Děkuji. Děkuji předem za odpověď a zdravím.

Zobrazit odpověd

Prodej nemovitosti a DPH  28.01.2016

Jsem FO podnikající, plátce DPH. V r. 2006 jsem zkolaudovala nově postavenou provozní budovu, ve které dosud podnikám. Technické zhodnocení proběhlo v r.2007. Budovu prodávám s sro, také plátce DPH. Počítám s tím, že budu muset státu vrátit 1/10 odečteného DPH z realizace stavby. Může si kupující sro odečíst 21 % z kupní ceny? Budu muset já státu odvést 21 % z kupní ceny?. Děkuji za odpověď. J. D

Zobrazit odpověd

vrácení odpočtu DPH při ukončení plátcovství  28.01.2016

Dobrý den,mám následující dotaz ke zrušení plátcovství DPH s hmotným majetkem. HM zakoupen ve 3.Q/2011,teď v únoru bude podána žádost o zrušení registarce DPH.Budu vracet 1/5 uplatněné DPH? Počítá se rok 2011 do 5 let?Nebo se počítá,že až 3.Q/16 je ukončeno 5 let. Děkuji za odpověď.S P.S.Díky za skvělou online poradnu.

Zobrazit odpověd



Příjem pojistného plnění SVJ  19.11.2015

Dobrý večer, byl jsem předseda SVJ a za mé působnosti bylo SVJ vyplaceno na pojistném plnění 70000,- Kč za poškození fasády domu při požáru popelnic. peníze se nepoužily na opravu ani v roce 2014, kdy byly zaslány na účet, ani v letošním roce. Účetní firma s daňovým poradcem vyměřili v červnu 2015 daň při podání daňového přiznání. Mojí dva kolegové ve výboru daň zrušili za neoprávněnou. Na základě toho jsem podal demisi. Měli pravdu, nebo pojistná částka je opravdu zdanitelná. Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem předseda BD HP K L

Zobrazit odpověd


Stravenky jednateli  22.09.2015

Dobrý den. Prosím Vás

  1. má smysl si jako jednatel (zároveň i společník) dávat stravenky?
  2. Bude to z 55 % daňově uznatelný náklad? Jednatel má sepsanou jednatelskou smlouvu (sám se sebou) a pobírá z této smlouvy odměnu a zároveň je přihlášen ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
  3. Jednatel by chtěl od následujícího měsíce dávat stravenky zaměstnanci a uvažuje, že je bude dávat i sobě ... pokud tedy je to výhodné jako u ,,klasických zaměstnanců,,.
  4. Který úřad toto kontroluje a proč vlastně? Myslím správně, že FÚ z důvodu nákladů?

Děkuji moc za radu. S pozdravem J

Zobrazit odpověd

Prodej majetku při uplatnění paušálních výdajů  28.08.2015

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu : OSVČ nakoupil auto v roce 2012, ulatňoval odpis v roce 2012+2013. V roce 2014 přešel na paušální výdaje (auto stále využíval k podnikání) v roce 2015 bude uplatňovat též výdaje procentem, auto bylo v měsíci srpnu prodáno. Jak bude prosím zdaňovat tento příjem jako příjem dle § 7 a uplatní paušál, nebo v § 10 a může uplatnit zůstatkovou cenu? Děkuji za zodpovězení dotazu a přeji hezký den Benešová

Zobrazit odpověd

Prodej sesterské firmě  15.07.2015

Dobrý den, naše firma v ČR má na Slovensku sesterskou společnost a obě mají stejný předmět podnikání, nákup a prodej zboží a jsou plátci DPH. Zboží je oběma firmám dodáváno společnými dodavateli ze zemí EU. Dodávky zboží jsou uskutečňovány na sklad v ČR a odsud je pak slovenská část zboží převezena na Slovensko. Někteří dodavatelé vystavují zvlášť faktury na zboží určené pro ČR, tedy firmu v ČR a zvlášť na zboží pro SR, tedy firmu v SR. U některých dodavatelů je stanoveno tak vysoké minimální odběrné množství, že obě sesterské společnosti jsou nuceny vytvářet společnou objednávku a faktura je vystavena pouze na firmu v ČR včetně zboží pro SR. Dotaz zní: Může firma v ČR v těchto případech přefakturovat zboží na svoji sesterskou firmu v SR a to v cenách pořizovacích? Děkuji S pozdravem R D

Zobrazit odpověd

Spoluvlastnictví a paušální výdaje  13.07.2015

DDen, v rámci dědisckého řízení jsme s bratrem zdědili každý polovinu nemovitosti, kterou pronajímáme. dříve jsem uplatnovali dohoru, celý pronájem danila jen jedna osoba a použila výdajový paušál, podle znění ZoDZP par 11 už není platný a obávám se, že budeme muset danit každý 1/2, jinak nelze uplatnit paušál, je to tak? děkuji

Zobrazit odpověd


Hospodářkský rok u FO  04.04.2015

Dobrý den, chtěla bych poradit. Vedu DE a podnikám v zemědělství. Ukončila jsem rok jako hospodářský k 30.9.. Teď jsem se dozvěděla,že od 1.1.2014 musím ukončit rok jako kalendářní. Je to pravda? A jestli ano tak mám přidat do daňového přiznání 3 měsíce a podat dodatečné přiznání? Platí pro mě v dani z příjmu §7 odst 12 nebo § 16b?. Děkuji M M

Zobrazit odpověd

Náklady placené v minuléme roce  22.01.2015

Dobrý den, v roce 2013 jsem si udělala rekvalifikační kurz a v roce 2014 jsem na základě kurzu zřídila živnost za kterou budu letos odevzdávat daňové přiznání. Mohu cenu na kurzu započítat do nákladů? Potřebuji na kurz daňový doklad, nebo stačí potvrzení o zaplacení vytištěný z mého soukromého účtu? Děkuji Veselá

Zobrazit odpověd

Vyplatí se podat přiznání?  13.12.2014

Dobrý den, v r.2013-2014 jsem pracoval u dvou zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce, několik měsíců s výdělky do 10 tisíc, srážková daň 15%. Mám od zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech. Mám dotaz,  jestli má smysl dávat daňové příznání a žádat o navrácení daně. Slyšel jsem, že když je srážena tzv. zálohová dan, že to nejde. Děkuji za informaci a jsem s pozdravem Novotný

Zobrazit odpověd

Daňová evidence a výdaje paušálem  25.11.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,

  1. Pokud fyzická osoba uplatňuje paušální výdaje a chce přejít na vedení účetnictví. Postupuje se stejně jako u přechodu z daňové evidence na účetnictví?
  2. Druhý dotaz je, zda taková osoba, která si uplatňuje výdaje paušálem může vést daňovou evidenci, jde o plátce DPH. Našla jsem: Daňovou evidenci vedou pouze fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, a to pouze za předpokladu že nevedou účetnictví (tzn. nejsou uvedeny v § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a neuplatňují tzv. paušální výdaje. Proč by daňovou evidence nemohl vést ten, kdo si uplatňuje paušální výdaje. Bylo by to protizákonné, kdyby si ji vedl a nevedl pouze evidenci příjmů a pohledávek? Předem děkuji za odpověď. L K
Zobrazit odpověd