Dobrý den,
vlastníme v Turecku apartmán a chtěli bychom ho začít pronajímat přes Airbnb. Kde budeme danit příjmy, u nás nebo v Turecku, a živnostenský list musí mít majitel apartmánu (manželka), nebo můžu mít já jako manžel ? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
začátkem roku jsem začala prodávat své a sestřino oblečení na online bazárku a také na marketplace. Příjem za prodej našeho nošeného oblečení už přesáhl 30 000. Budu muset příští rok odvádět daň? Měla bych si založit živnost?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
rád bych se zeptal, do jaké kategorie spadá a jak zdanit výdělek následně popisované služby.
Přiklad:
Pan XY mi zaplatí 5000kč, když za něj budu hrát počítačovou hru, ve které získám virtuální předmět, který si pan XY přál.
Dle mých prvotních úvah by se mohlo jednat o příležitostný příjem, který nepřekročí limit 30 000 Kč. Ale co když pan XY bude chtít předmětů 10, pak by byl limit překročen a poskytování služby by se opakovalo, mohlo by se tedy na službu již pohlížet jako na pravidelnou soustavnou samostatnou činnost. Jednalo by se tedy o volnou živnost kategorie "82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené" nebo jinou kategorii, či by se o živnost nejednalo vůbec?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Matěj
Dobrý den, mým koníčkem je výroba dekorací. Obvykle zdobím výrobky náš byt a zásobuji rodinu a kamarády (bezúplatně), nyní se mi ale výrobky nahromadily a mám přebytek vánočních dekorací (věnce, ozdoby, domácí svíčky apod.). Mohu je legálně nabídnout za úplatu např. na sociálních sítích? Jedná se v tomto případě o příležitostný příjem? Jaké jsou případné podmínky? Musím vyplňovat daňové přiznání a odvádět daň z takového příjmu? Jsem zaměstnanec v jiném oboru, nevlastním živnostenský list a nemám žádné jiné příjmy kromě zaměstnání.
Předem moc děkuji za Vaše rady a přeji hezký den
Dobrý den, mám pozastavenou činnost a nyní nepodnikám. Sice uvažuji že začnu v jiném oboru, ale zatím to není aktuální. Velkoobchody za výhodnější ceny, ale vyžadují nákup na IČO nebo původní dodavatelé, kde jsem z minulosti registrovaná. Je možnost i přes pozastavenou činnost IČO na nákup využívat nebo ne? Co by to pro mě znamenalo nebo má to nějaké právní následky? Moc děkuji za informace
Dobrý den,
Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím?
Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.)
Mám několik dotazů:
1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti?
Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok.
Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb?
Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání?
2) Jakou formou vše danit?
Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit.
V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby.
A nyní kdo co daní?
Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě?
A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo).
Šlo by to takto?
3) EET?
Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí?
Moc děkuji za odpověď.
Zuzana
Dobrý den přes sprostředkovatele jsem jel na živnost do rakouska, kde jsem pracoval cca měsic, za který nezaplatil, z duvodu ze sprostredkovateli nezaplatila firma kde jsem byl, proto jsem odjel domu o osvč pozastavil následne po pozastavení sprostredkovatel zaplatil a poslal i faktury ale faktury vystavil s datem po mem pozastavení osvč. Je to problem při řešení daní nebo není ? Děkuji
Dobrý den přeji. Mám na Vás dotaz. Jsem zaměstnaná na HPP u jedné firmy. Manžel má firmu a potřeboval by zpracovávat účetnictví. Máme ekonomický systém pohoda, ze kterého se dá zasílat kontrolní hlášení, DPH a daňová přiznání. Já mám vystudovanou vysokou školu účetní, ale praxi nemám. Může mě zaměstnat na DPP a mohu já vykonávat služby účetní a ze systému odesílat tato hlášení s tím, že se pod ně podepíše on sám? Nebo musí být k tomu daňový poradce. Jedná se nám o to, jestli takto můžeme postupovat, protože já bych si ráda udělala 3 letou praxi, abych mohla mít poté Živnostenské oprávnění. Děkuji.
Dobrý den,
budu si zakládat živnost (OSVČ) - tisk krabic na pizzu. Chtěla bych dobrovlně odvádět DPH (vzhledem k tomu, že budeme přebírat klienty od firmy, která bude končit a tito zákazníci jsou plátci DPH). Prosím o radu, jedná se o volnou živnost? Hlavní dotaz je, mohu jako plátce DPH vést jen daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) nebo je nutné vést podvojné účetnictví? Raději bych jen to jednoduché, obrat firmy není až tak výrazný.
Děkuji.
Dobrý den, mám vystaven ŽL na hostinskou činnost. Od 1.7.2019 budu otvírat kavárnu. Zařízení a věci do kavárny budu nakupovat již od poloviny května 2019. Chci se zeptat, od kdy mám nahlásit na FÚ, ZP a OSSZ zahájení činnosti? Od doby, kdy už budu věci do kavárny nakupovat (nebudu mít ale žádné příjmy) nebo až od data, kdy kavárnu otevřu? Náklady na vybavení kavárny si chci rozhodně dát do nákladů. Děkuji.
Dobrý den,s.r.o. má 2 společníky,kteří jsou zároveň jednateli této s.r.o. Jeden z nich podniká jako OSVČ-účetní ,přičemž i s.r.o. má oprávnění - na vedení účetnictví,nikomu ale tyto služby neposkytuje.Naopak jednatel-společník má své dlouhodobé klienty,má své prostory,svoje vybavení,a chce fakturovat svému s.r.o. za cenu obvyklou.Je to možné nebo se v tomto případě pohlíží na příjem jednatele jako na příjem ze závislé činnosti?Děkuju za odpověď P
Dobrý den, jak postupovat při úmrtí společníka spol. s r.o. - musí se udělat ke dni úmrtí účetní uzávěrka? Jednatel vložil do firmy bezúročnou půjčku - firma je ve ztrátě a nebude mít na vyplacení bezúročné půjčky dědicům, předpokládám, že i půjčka bude předmětem dědictví po společníkovi. Děkuji za odpověď J
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem lze pozastavit činnost spolku? Přesunem pobočky a přechodem na stejného jednatele nyní vznikly dva stejné spolky (s jiným názvem), tak by bylo dobré, jeden z.s. pozastavit, v budoucnu možná zrušit. Ten, co bychom chtěli zrušit vede jednoduché účetnictví. Druhý je plátce DPH, vede podvojné. Je pozastavení možné? A za jakých podmínek?
Velice děkuji za odpověď. S pozdravem L M
Dobrý den,
stanu se podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, která je pronajímaná plátcům i neplátcům DPH podle §9. Zároveň jsem OSVČ. Zajímalo by mě, zda se pro výši obratu pro registraci k DPH počítá jen obrat z pronájmu mého spoluvlastnického podílu + můj obrat z podnikání nebo je nutné počítat s celým obratem všech spoluvlastníků? Svůj spoluvlastnický podíl na mě převádí otec, který byl plátcem DPH, ale k nájemnému DPH nebylo počítáno a tím pádem ani nebyl nárok na odpočet. O dům se budu starat já na základě plné moci mých příbuzných, spoluvlastníci jsme 3, každý vlastní ideální 1/3 nemovitosti, oba spoluvlastníci jsou důchodci. Vzhledem k tomu, že jako OSVČ jsem doteď nebyla plátce DPH a obrat z nájmu se pohybuje okolo 1000000 ročně, musela bych i své příjmy z podnikání zatížit DPH a proto bych raději plátce nebyla. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
momentálně jsem zaměstnán zde v ČR na HPP. Mimoto jsem začal poskytovat IT služby na dohodu pro firmu sídlící v USA, která zasílá peníze na můj PayPall účet podle odpracovaných hodin.
Bude stačit, když vedlejší příjmy nahlásím u zaměstnavatele (HPP) a ten za mne provede roční zúčtování a nebo musím založit živnost?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
FH
Dobrý den,
Pracuji na HPP a ve volném čase maluji a vyrábím si sošky. Nemám živnost ani nejsem nikde evidovaná. Příležitostně něco prodám. Příjem určitě nepřesáhne 30 000 Kč ročně. Jedna společnost by měla o jeden obrázek zájem, ale ráda by na něj dostala doklad, aby jej mohla zahrnout do účetnictví. Mohu sama vypsat nějaký doklad, případně je třeba toto nějak evidovat a hlásit na FÚ, OSSZ, ZP?
Děkuji za radu a odpověď, M.
Dobrý den, nevím jaký si uplatnit výdajový paušál.. Pracuji jako OSVČ v pojišťovnictví, ale vykonávám administrativu. Provize za sjednané pojištění nepobírám. Podle mé paní účetní mám nárok pouze na 40% výdajový paušál.Prý nemohu použít 60%, pokud nemám ŽL. Jiná účetní mi radí 60% paušál pokud nemám provize. . Pracuji na smlouvu o obchodním zastoupení, ale mám dodatek na administrativní práce.. Samozřejmě při 40% paušálu mám daně vyšší a proto bych nerada platila něco navíc, pokud nemusím. Ale nevím, abych třeba neuplatnila paušál špatně a nakonec nedoplácela...
Děkuji
I
Dobrý den, jsem zatím ještě OSVČ na hlavní činnost. K 12.2. budu ale nastupovat na HPP, a tak chci předtím ještě stihnout živnost pozastavit. Problém ale je, že mi můj klient ještě neproplatil fakturu, přesněji mi zaplatil jen polovinu. Jak tuto situaci mohu řešit? Je problém, že ji doplatí po tom, co živnost pozastavím?
Děkuji.
Dobrý den, chtěla bych prodávat vlastní obrazy přes e-shop či osobně, ale jen jako vedlejší činnost. Jsem zaměstnaná na HPP. Zjistila jsem, že se musím zaregistrovat na FÚ, zdravotní pojišťovně a OSSZ - živnostenský list nepotřebuji. Bohužel jsem nikde nenašla, jestli musím vést daňovou evidenci, nebo co vše vlastně musím evidovat. Musím např. vydávat faktury/doklad při koupi mého obrazu? Musím si schovávat faktury při koupi potřeb pro tvorbu? Děkuji za odpověď, B
Dobrý den,
měla bych na Vás dva dotazy ohledně dph ve sdružení dle zákona č. 170/207 Sb.
Účtuji daňovou evidenci sdružení dvou majitelů, příjmy a výdaje ve sdružení se dělí 50:50. Na jednoho ze dvou majitelů se odvádí dph a podává kontrolní hlášení a na druhého nulové dph.
Ve sdružení je v majetku nemovitost, kterou pronajímají akciové společnosti i včetně přefakturace elektrické energie, kde jsou oba pánové zaměstnaní a zároveň je jeden předsedou představenstva a druhý místopředsedou představenstva.
Takže v přiznání k DPFO mají jak příjmy ze závislé činnosti §6 - zaměstnání v a.s., tak příjmy z nájmu §9.
1) Moje otázka zní, jakým způsobem bude probíhat podle nového zákona fakturace mezi sdružením a a.s., musím nájem podělit 2 a vyfakturovat za každého společníka zvlášť? (jednu fakturu, kterou vystavuji teď, podělit na oba společníky, tzn. i předělat veškeré smlouvy)?
2) A ještě jedna otázka, musí mít druhý z majitelů, který podává momentálně nulové dph, obnovenu živnost, když nájem není považován za živnost?
Předem děkuji za odpověď.
Jednatel s.r.o. bude fakturovat vlastnímu s.r.o. za služby..sám podniká jako fyzická osoba již řadu let, má své zákazníky, používá svou kancelář, své vybavení (vše psané na fyzickou podnikajícíc osobu). Je to v pořádku? Děkuji
Dobrý den,
prosím o možnou informaci. Jako každý rok jsem povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování.
Poskytnutá dotace je ve výši 20000,- Kč, poskytnutá dotace za účelem natáčení CD nahrávky ve studiu Šlágr v roce 2017
Letos byla z dotace uhrazena doprava v hodnotě 13000,- Kč vč DPH a částečná úhrada za tisk reklamních CD nosičů v hodnotě 33000,- Kč
V květnu byla faktura za dopravu uhrazena převodem, ale v hlavičce chybně vystaveny iniciály na manželku, která rovněž řeší záležitosti kapely se mnou,za koncerty zdaňuje všechny příjmy ( není plátce, proto veškeré příjmy řešíme v průběhu roku 2017 raději přes ní, abychom s DPH nezvyšovaly náklady našim objednavatelům. Poskytovatel dotace poukazuje, že ve faktuře musí být příjemce dotace.(manžel)
Oprava iniciál ve faktuře prý přinese komplikace. (kontrolní hlášení.....)tak se vyjádřila účetní k možnosti přepsání faktury.
Je možné, aby mi manželka tuto částku přefakturovala??
Nenapadá mě jiná možnost jak nejlépe vyřešit......
děkuji Karel Z.
Dobrý den, jsme dvě OSVČ a chceme spolu vyrábět a prodávat produkt. Proto jsme se dohodly na spol. bez právní sub.. Obě si nevedeme učto a vydáje máme procentuelně. Nejsme plátci DPH. Není nám však jasné na koho se píše faktura, která se dá zákazníkovi. Asi na jednu z nás, ale jak se pak podle toho rozdělění příjmů,výdaju(60/40) prokáže ta druhá v přiznání kde ty prachy vzala? a ta druhá že část peněz které jsou na ni napsaných vlastně neni jeji? je to jenom na základě té smlouvy, která může být jen ustní, tudíž zase žádný doklad kdyby na mě vlítla kontrola? Takovýhle praktický věci jsem nikde nenašla dokážete mi to prosím nějak srozumitelně vysvětlit, děkuji mnohkrát.