Dobrý den, jsem OSVČ, daním paušálem 80%,prodala jsem stroj který nemám v obchodním majetku, protože majetek neeviduji a neodepisuji. Mohu příjem ze stroje zdanit v paragrafu 10 , nebo ho musím dát do paragrafu 7. Děkuji.
Dobrý den, uplatňuji u daně z příjmů z nájmu výdaje procentem příjmů. Je nutné zahrnout do příjmů na nájemné celou částku zahrnující zálohy na spotřebu el. energie, vody a plynu? Nebo je možné dle vyúčtování dodavatelů uvedených médií částku zálohy nájemného o skutečnou spotřebu snížit? Děkuji, V.
Pronajímám družstevní byt, dostávám nájemné,kde mám zahrnutý i fond oprav (nájemné Kč 5000 + fond oprav 1000), zálohy na služby mám vyúčtovány zvlášť. Mohu tento fond oprav zahrnout do daňově uznatelných výdajů? Pokud uplatňuji skutečné výdaje. Názory v dizkuzích jsou hodně odlišné. Řekněte mi prosím svůj názor. Děkuji. P.
Dobrý den, ráda bych se informovala k otázce uplatnění slevy na poplatníka. Zaměstnankyně zaměstnaná na pracovní smlouvu nastoupí na mateřskou dovolenou, pobírá peněžitou pomoc v mateřství a poté pobírá rodičovský příspěvek. Přitom nastoupí na DPP v 2016 a následně 2017. U zaměstnavatele, kde má sepsánu DPP podepíše prohlášení poplatníka na rok 2016 a rok 2017. Momentálně ji oslovil zaměstnavatel, kde má sepsánu pracovní smlouvu a požaduje po ní podepsání prohlášení poplatníka zpětně za tři roky ( 2015, 2016, 2017). Musí podepisovat zaměstnankyně prohlášení poplatníka i když pobírá rodičovský příspěvek? (v 11/2016 ji byla vyplacena dovolená z PPM).
Děkuji za odpověď
Dobrý den, v lednu 2017 jsem obdržel pojistné plnění z pojištění odpovědnosti /povinného ručení/ jiné osoby . Jednalo se náhradu ztráty na výdělku v zaměstnání za rok 2015 . Dle pojišťovny k tomuto žádné potvrzení o zdanitelných příjmech nevystavují - částka byla vyplacená celá s poznámkou, že nebyla zdaněna. Takže na základě jejich oznámení o poskytnutí plnění zdaním tento příjem podle §6, ale zajímalo by mne za který rok, jestli se i na tento příjem vztahuje - příjmy do 31.1. následujícího jsou příjmem předešlého roku a také jestli z tohoto plnění musím nějakým způsobem odvést sociální a zdravotní pojištění, jelikož se nejednalo o pracovní úraz. Děkuji za odpověď. RM
Dobrý den,
v r. 2007 jsme koupili byt a od r. 2013 ho pronajímáme. Výdaje účtujeme paušálem (30%). Za rok 2016 bychom výdaje chtěli uplatnit formou odpisů - byt + paušál auto. Zarazila mě poznámka, které nerozumím - "Od prvního ledna 2015 však nebude možné způsob uplatnění výdajů měnit. "
Můžete mi to prosím objasnit? Lze tedy v našem případě od roku 2016 přejít na odpisy?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Jan Vlk
Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku (hlavní činnost sport) a nemám jasno:
1. dlouhodobý drobný hmotný majetek účtovali na účtě 028, jednorázově odepsali 501/088 v roce pořízení. Obdobně mají i drobný nehmotný majetek 018. Je to tak správně. měla jsem za to, že se eviduje pouze pomocnou evidencí a účtuje se přímo do nákladů.
2. není mi jasné rozdělení na jednotlivé činnosti, čili jak "podrobně" dělit a sledovat zisk či ztrátu- např.v rámci hlavní činnosti v souladu se stanovami vyvíjejí činnost hokejová mužstva, na utkání mužů je vybíráno vstupné, v létě probíhají soustředění, pořádají se veřejná bruslení pro členy i veřejnost, v létě pořádáme míčový sedmiboj pro veřejnost. Ve vedlejší činnosti pronajímáme bufet, dále krátkodobě ledovou plochu, provozujeme nápojový automat. Jednou za rok proběhne ples a jednou za rok taneční zábava - tady mi není jasné jestli je to hlavní nebo vedlejší činnost - nemáme živnostenský list, výnosy i náklady byly daňové ve vedlejší činnosti. Podrobné dělení činností by bylo hodně náročné- problematicky se dělí např. podíl energií, mezd apod. (stadion provozujeme na vlastní náklady).Děkuji
Dobrý den, od 11.5.2016 pronajímám byt. V období 1.1.2016 - 10.5.2016 v bytě nikdo nebydlel. V březnu každého roku (tedy i 2016) je hrazeno pojištění bytu a domácnosti (cca 1 500 Kč). Můžu tento výdaj uplatnit jako daňový náklad celý nebo proporcionálně za období trvání pronájmu? Stejná otázka se týká daně z nemovitosti. Děkuji za odpověď. lf
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výkonu práce a případných odměn v s. r. o. Jedná se o jediného vlastníka, jednatele, který nemá žádné zaměstnance (bude jedna slečna na dpp) a jde o to, aby si mohla tato osoba vyplácet nějaké občasné odměny. Je lepší mít smlouvu o výkonu funkce a nějakým způsobem v ní odměny uvést s tím, že není stanovena periodicita odměn (jak, aby to bylo průchozí?) nebo mít dpp ale ne na funkci jednatele (kvůli souběhu funkcí)? Pokud tato osoba bude mít soukromý vůz k občasnému pracovnímu užití, stačí to zahrnout do případné smlouvy a na takové cesty mít knihu jízd s tím, že bude mít jak proplacen benzín, tak paušál za každý ujetý km (3,90Kč) a celé to bude jako klasické cestovní náhrady?
Děkuji Vám předem za odpověď !
Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak je to s osvobozením od daně z příjmů fyzických osob při převodu členských práv za úplatu k užívání družstevního bytu, jelikož mi na našem finančním úřadě nejsou schopni už asi měsíc odpovědět.
V lednu 2016 jsem provedl na stavebním bytovém družstvu převod členských práv za úplatu na nové nájemníky. Jelikož jsem nesplnil 5 letou podmínku členství v družstvu(byl jsem členem družstva zhruba 4 roky a 4 měsíce), tak bych měl zaplatit daň z příjmu z této úplaty. V zákoně jsem našel, že můžu být od této daně osvobozen, pokud použiji získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Veškeré tyto prostředky jsem následně již v roce 2016 použil na rekonstrukci následně zakoupeného R.D..
Chci se zeptat, zdali je to správně tak, jak píši a zdali musím tuto úplatu ohlásit mému správci daně, jelikož v roce 2015 vyšla úprava, podle které se nahlašují osvobozené příjmy až nad 5 000 000, -. Ale zase je psáno, že se každý příjem posuzuje individuálně?
Prosím o vyjádření, zdali jsme od daně z příjmů osvobozeni, jelikož jsme veškeré prostředky použili na uspokojení bytové potřeby.
Předem moc děkuji
S pozdravem
L
Dobrý den,
naše společnost s.r.o. přejímá nájem prostor sloužících podnikání, přičemž od převádějící společnosti s.r.o. která tento prostor vybavila svým movitým majetkem tento majetek také kupujeme a kromě úhrady tohoto majetku budeme také platit odstupné, protože na základě nájemní smlouvy mezi majitelem prostor a převádějící společností bylo dohodnuto nájemné na dalších 83 měsíců do budoucna. Je toto odstupné pro naši přejímající společnost daňově uznatelný náklad?
Děkuji
René Dolák
Dobrý den, můj otec je starobní důchodce, a teď chce nastoupit na základě DPP do jedné firmy, měsíční příjem max cca 6.250 Kč. Ohledně sociálního a zdravotního pojištění informace známe, ale chci se zeptat, jak to bude mít s daní z příjmu? Hradí důchodce daň z příjmu z práce na základě DPP? Děkuji, s pozdravem, Z V
Vážení, obracím se na vás o radu při pronájmu bytu. Mám byt v osobním vlastnictví, dostal jsem jej darem od bratra a pronajímám jej. Rád bych uplatnil odpisy hodnoty bytu, ale nejsem si jist, zda je to možné, která je to odpisová skupina a jak vypočítám hodnotu ročního odpisu, když jsem za byt nezaplatil a nebyl k převodu potřeba ani odhad.
Dobrý den, dotaz ohledně daňového přiznání.Jsem občan České Republiky, kde mám trvalý pobyt ale pracuji v Rakousku. Za rok 2016 jsem pracoval déle jak 6 měsíců v Rakousku. V ČR jsem pobýval méně než 4 měsíce vždy mezi letní a zimní sezonou. Zažádal jsem o vrácení daní v Rakousku. Rakouský finanční úřad potřeboval potvrzení EU/EHP. Myslím že jsem tedy rezidentem Rakouska když sem tu byl déle jak 6 měsíců. Musím v ČR podávat tedy ještě daňové přiznání nebo už ne ? děkuji za odpověď.
Ladislav
Dobry den, dostal jsem moznost v budoucnu na prodej zelezneho a nezelezneho odpadu.prodej tak 2-3 do roka.Jsem zamestany a castka za tento prodej by presahla castku 30000.spada tento prijem do prilezitostnych prijmu ci nikoliv a musel bych tedy priznat tento prijem do danoveho priznani? Mnohokrat dekuji za odpoved.
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. V letošním roce jsem se stala ze zákona plátcem DPH. Mám zakoupeny 2 autobusy, které používám pouze pro svoji ekonomickou činnost, ale nejsou vloženy do obchodního majetku. Mohu uplatnit odpočet DPH z nákupu PHM a z oprav těchto autobusů a zároveň uplatnit náhrady dle ujetých km. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Jsem daňový rezident v ČR a v roce 2015 jsem měl příjmy ze zaměstnání v ČR a zároveň příjmy ze zaměstnání ve Velké Británii, které byly zdaněny ve VB. V březnu 2016 jsem si najal daňového poradce, který mi zpracoval daňové přiznání a uvedl do něho i příjmy z VB a zaplacenou daň. (to předpokládám, že bylo v pořádku)
ALE v červnu roku 2016 jsem si zažádal o vrácení daně z Velké Británie a daň mi byla v srpnu vrácena.
Co mám dělat teď? Znamená to, že mám daňové přiznání v ČR podáno špatně? A mám ho podat znovu? Nebo mám vrácenou daň uvést do dalšího přiznání za rok 2016 jako ostatní příjem?
Dobrý den, jsem zaměstnaný ve státní správě a letos jsem si vyžádal potvrzení o zdanitelných příjmech zdůvodů abych si sám udělal daňové přiznání jelikož jsem jiné příjmy formou dohod. Při tvorbě daňového přiznání jsem zjistil že za mě zaměstnavatel celý rok špatně odvádí daně, jelikož mi poskytuje slevu na dani na dítě ZTP a ono ZPT není. Z tohoto důvodu jsem zaplatil cca o 17000,- méně na zálohách na dani a teď to musím doplatit. Je mzdová účetní nebo zaměstnavatel zodpovědný za tuto chybu a mám to nějak řešit, nebo to zaplatit a jen nadávat??
Děkuji za radu
Uplatnění 60% výdajového paušálu jako OSVČ. Dále již nelze uplatnit cestovní náhrady (PHM a amortizaci) za použití osobního automobilu pro účel pracovní cesty za zákazníkem?
Dobrý den, chci koupit nemovitost na úvěr. Tuto nemovitost chci vložit do podnikání. Mohu si uplatňovat odpisy v celkové výši, když nemovitost bude ve společném jmění manželů? Manželka je osoba spolupracující a rozdělujeme si příjmy 50 na 50. Mohu zahrnout do zdanitelných výdajů i celé úroky z úvěru, daň z převodu nemovitosti a další náklady? Děkuji Jiří H.
Dobrý den, jsem důchodce a občas pracuji na dohodu o provední práce. Zajímalo by mě, zda mohu požádat o vrácení srážkové daně zpětně i za rok 2015.
Děkuji za odpověď.
Oficiálně nevyplacený zisk společnosti s.r.o.
Dobrý den, zajímalo by mne, jak je hlídáno to, zda je zisk společnosti společníkům vyplácen nebo nikoliv. Myslím to tak, že bych se jako společník alespoň dočasně vyhnul placení srážkové daně. Zisk společnosti by tedy byl zdaněn 19% ale dále by se společníkům vyplacen nebyl. Společníci by si jej dle soukromé domluvy částečně vybrali - účetně by se tedy tyto prostředky pravděpodobně přesunuly do pokladny, ale oficiálně by dále figurovaly ve firmě. Dlouhodobě by se tak začaly prostředky v pokladně samozřejmě kupit, ale zajímá mne, zda někdo zkoumá jaká je přiměřená míra "nakumulované" pokladny.