Dobrý den,
sčítá se výdělek OSVČ a výdělek ze zaměstnání (zkrácený úvazek) pro výpočet výše zisku? Tj. pro určení toho, zda budu plátcem DPH při překročená 1 mil? Pokud budu muset býti plátcem DPH, výdaje uplatňuji paušálem - má to kromě, nevýhod ("papírování navíc") nějakou finanční výhodu (pracuji jako projektant) ?
děkuji za informaci.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak a zda vůbec máme vykázat v DPH a KH tuto FV. Máme klienta (FO - koncový uživatel), který nám v roce 2010 zaplatil zálohovou fakturu na 0,5 M na stavební práce (snížená sazba DPH 10%). V daném roce jsme udělali daňový doklad k přijaté záloze a odvedli DPH FÚ. Vzhledem k tomu, že se stavba táhla, došlo k fakturaci až k dnešnímu dni. Tj. dnes jsme udělali vyúčtovací fakturu vydanou. Platba/zálohová faktura z roku 20100 100% pokryla FV. Takže na dokladu vychází k úhradě 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že DPH již bylo odvedeno v roce 2010, domníváme se, že by tento doklad již neměl vstupovat do KH ani DPH. Je, prosím, tato úvaha správná? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, OSVČ-fyzická osoba, daňová evidence - má zásoby materiálu, který již nelze použít při instalacích neboť je již zastaralý nebo už nejsou náhradní díly - je možné tyto zásoby vyřadit a musí se odvést DPH ? Zásoby jsou i přes 10 let staré a byly pořizovány s různou DPH. Děkuji.
Dobrý den, OSVČ neplátce DPH vystavil 5.1.2017 fakturu s textem:
Opravy zařízení a strojů za měsíc prosinec 2016.
Pro hlídání, aby nepřekročil obrat 1mil.,
zařadí tuto fakturu do ledna 2017 podle data vystavení.
Je to tak správně? Děkuji za odpověď předem.
Dobrý den, mám v čechách živnostenský list, jsem plátcem DPH i když moje aktivita platbě DPH nepodléhá. Moje živnost je zprostředkování ubytování v lyžařském středisku v itálii. Třetím rokem zajištuji svým klientům i skipasy. Skipasy mi platí při příjezdu přímo v itálii. Samozřejmě, že je výhodnější platit platební kartou, než si vozit hotovost EUR. A zde začíná moje anabáze. Abych měla možnost smlouvy s lanovkami na prodej skipasů, musím mít DIC, které je rozpoznatelné v eur systemu ARES. Takže posílám nulové přiznání + hlášení. To se ještě dá přežít. Ted ale potřebuji platební terminál pro možnost plateb kartama. Český terminál mít nemůžu, protože místo podnikání mám v čechách, ale klienti mi za skipasy platí v eur v itálii. Italský terminál mít nemůžu, protože nejsem plátcem DPH v Itálii. Plátcem DPH v itálii být nemůžu,protože už jsem v čechách a zdravotní a sociální se nemůže platit ve dvou státech EU. Existuje nějaké řešení tohoto problému? Děkuji za odpověd Jana
Hezký den, od února chceme s kolegou začít podnikat v autodopravě do 3,5 t., já jako s.r.o. (PLÁTCE DPH) a kolega jako OSVČ (není plátce DPH).
Mé otázky zní. Kolega, který má OSVČ, jako vedlejší zdroj příjmu, vlastní dodávku jako fyzická osoba, ale plánuje ji využívat jako OSVČ. Je nutné dodávku převést do podnikání, nebo je možné vlastnit dodávku jako fyzická osoba, ale využívat ji k potřebám OSVČ?
Další otázkou je: Já jako s.r.o. plánuji, že budu jako autodopravce a s kolegou OSVČ budeme mít smlouvu, že on pro mě bude jezdit. Jak je to s účtováním PHM? Mohu mu tankovat na vlastní náklady já, jako s.r.o. a poté si PHM dávat do daní? Nebo je nutné, aby PHM tankoval kolega (OSVČ) z vlastních prostředků? Jde mi tu o to DPH, jelikož s.r.o. je plátcem DPH, zatím co OSVČ není plátcem DPH. Případně, je možné tento problém vyřešit tak, že si já jako s.r.o. pronajmu dodávku od kolegy, jako fyzické osoby, s kolegou násldně uzavřu smlouvu, že pro mne bude jezdit jako řidič osvč v od něj, jako fyzické osoby pronajaté dodávce?
Děkuji.
Dobrý den, 6. 6. 2012 bylo pořízeno auto a zařazeno do majetku firmy OSVČ v částce 149990+DPH. Bylo odpisováno zrychleně 3 roky. 20. 2. 2016 převedeno do osobního vlastnictví majitele firmy. Firma vede jednoduché účetnictví. Prosím o radu, musí se odvést DPH v okamžik jeho převedení do osobního vlastnictví z ODHADNÍ CENY na trhu?? Zvýší se na konci roku i celkové příjmy v daňovém přiznání o tuto odh. cenu? Dekuji R. M
Dobrý den, mám trošku více otázek a potřebovala bych prosím pomoct. Zakládám si živnost a mám pár otázek na které se nikde nemužu dočíst odpovědi. Už zvažuji i nějakého poradce a pak sem narazila na tady toto..
1) živnost budu zakládat volnou na taxislužbu a kameraman. - auto budu kupovat 300tis s dph.
Budu s mou živností pak plátce či neplátce DPH. Když moje výdelky budou tak 240tis/rok.
2) Musím mít EET?
3) Můžu si požádat o vrácení DPH auta? i když chci i nárok na 4000,- měsíční pausál dopravy? (budu mít minimum soukromé jízdy) smím obojí kombinovat, i vrácení DPH auta i ten měsíční paušál, nebo to nijak spolu nesouvisí a každé je cosi jiné? ale musím být zároven plátce DPH, aby mi co vrátili, oplatí se mi být? Četla sem že knihu jízd nemusím mít a také vrací DPH na pohonné hmoty a opravy.
4) Co vše musím platit, krom zdravotní a sociální. Silniční dan, nemuzu se dočíst jaké jsou ceny nebo jak si to vypočítat. Co vše další budu muset platit?
Vím mám víc otázek a nechci udělat něco špatně a chci být informovaná a vědět co jak mám udělat.
Prosím poradíte mi? Co s tou mojí živností abych něco nezbabrala :)
Děkuji moc, Jana
Dobrý den, prosím o radu. Firma nakoupila mobilní telefony ve zvláštním režimu a následně je prodala do země EU. Musí odvést DPH nebo zase účtuje ve zvláštním režimu. Děkuji
Chtěl bych se dotázat, jak řešit DPH u prodeje firemního vozidla, které je na úvěr a ten bude převáděn na další subjekt soukromou osobu. Bude tedy v podstatě jen převeden úvěr, odstupné nebude žádné, jelikož hodnota úvěru odpovídá hodnotě vozidla. Jak řešit DPH. Na vstupu bylo uplatněno v plné výši. Velice děkuji
Dobrý den,
koupili jsme nemovitou kulturní památku - starý dům. Postupně ho svépomocí opravujeme ale na jaře budeme kompletně obnovavat střechu. Památka je koupena na fyzickou i když podnikající osobu, neplátce DPH. V dotačním programu 17KPG02 - obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, kde budeme žádat na obnovu střech je i bod
" DPH, o jejíž vrácení může příjemce dotace zpětně zažádat" ...... je tím myšleno že i fyzická osoba může žádat o vrácení DPH ?
Prosím o odpověď. Děkuji Š I
Zaměstnanec koupil roční slovenskou dálniční známku na služební automobil. K tomu mi dodal doklad - Zjednodušená faktúra, kde je vyčíslená hodnota známky 41,67 eur a k tomu je připočítané DPH ve výši 20 %, což je 8,33 eur. Úhrada proběhla platební kartou. Chci se zeptat, jak správně tento doklad zaúčtovat? A jak zaúčtovat vypočtené DPH? Promítne se nějak do přiznání DPH a KH? Děkuji.
Dobrý den, prosím o radu. Jsem FO - plátce DPH. Od firmy A (neplátce DPH) si pronajímám kancelář za 10.000,- Kč. Je to dle smlouvy, DPH se nefakturuje. Já dále přefakturovávám tento nájem firmě B (plátci DPH). Jakým způsobem bych jim měl vystavit fakturu? Je to 10.000,- Kč + 21% DPH ??? Děkuji. NR
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku?
A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!
Dobrý den,
zakoupila jsem si na internetu u společnosti Aplle Distribution International mobilní telefon jako podnikající osoba. Z faktury jsem se dozvěděla, že společnost sídlí v Irsku, DIČ - CZ682980583. Vedu daňovou evidenci. Prosím o radu jak postupovat s DPH. Jako u nákupu u českého prodejce? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsem OSVČ plátce DPH. Na začátku roku 2016 jsem koupil ojetý automobil jako soukromá osoba. Mám daňový doklad kde není uvedeno DIČ ani IČ. Mohu vložit auto do OM a následně si odečíst DPH?
Děkuji za odpověd. Michal
Dobrý den,
firma je plátce DPH s.r.o., v roce 2016 prováděla TZ budovy a u kterého uplatňovala plný nárok, celkové nárokované DPH je 700 000,--. Poslední 3 měsíce nemovitost pronajímala z 50 % plátcům a z 50 % neplátcům. Díky pronájmu ještě movitého majetku je vypořádácí koeficient na konci roku 75 %. Jak bude provedena úprava odpočtu za rok 2016? Bude se brát v úvahu i 1/10 , nebo pouze vypořádací koeficient. Děkuji.
dobrý den, při kontrole UCE ke konci roku jsem přišla na botu v DPH. Ve 2.čtvrtletí jsem špatně zaknihovala fakturu - špatná částka, uplatnila jsem si více na vstupu DPH. DPH jsme normálně podali a zaplatili, odeslali jsme i KH, divím se, že nepřišla výzva (nemůže jim to na FÚ sedět) dnes jsem na chybu přišla. Nejspíše musím podat dodatečné přiznání + KH. Kolegyně mě říkala, že by to srovnala v tomto čtvrtletí, aby bylo DPH odvedeno správně, ale na KH by se vykašlala, ale to je dle mého názoru blbost. Mám opravdu zaslat dodatečné přiznání za 2.čtvrtletí a doplatit rozdíl ještě teď + oprava KH za květen nebo poslechnout kolegyni a srovnat to ve 4.čtvrtletí a ignorovat KH, když se FÚ neozval??? díky moc, hezké vánoce
Dobrý den, moc Vás prosím o radu. Poplatník FO vede daňovou evidenci a je čtvrtletní plátce DPH, obdržel 12.000,- Kč na základě podepsané smlouvy o vykonání příležitostné činnosti. Nevím, jak tento příjem vyřešit z hlediska DP a DPH? Moc děkuji. T
Dobrý den, chápu správně, že podle nového zákona o účetnictví spolek - plátce DPH (obrat do 3 000 000,- Kč, bez zaměstnanců) musí od 1.1.2016 vést účetnictví? Plátcem DPH je od r. 2011. Za r. 2014 a 2015 musí zpětně zveřejnit přehledy příjmů a výdajů ve Sbírce listin (v těchto letech vedl spolek jednoduché účetnictví). Děkuji za odpověď.
Dobrý den, lze si ve vnitřní účetní směrnici účetní jednotky stanovit pro přepočet DPH a základu daně u vystavených faktur kurz data vystavení dokladu?
Dobrý den,
v roce 2010 jsem koupila automobil od neplátce DPH.Automobil byl zařazen do majetku.Nyní v roce 2016 automobil prodávám.Budu muset platit DPH z prodeje?
Dobrý den,
naše firma plátce DPH obdržela od české cestovní kanceláře fakturu za ubytování našeho zaměstnance v zahraničí. Na faktuře je uvedena pouze celková částka není zde rozpis na základ a daň. Je zde ale poznámka, že daňový doklad je vystaven ve zvláštním režimu podle § 89 zákona o DPH. Je nutné z faktury vyměřit DPH a dát do kontrolního hlášení a přiznání k DPH nebo faktura do přiznání nepatří a máme zaúčtovat celkovou částku do nákladů? Předem moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, ráda bych se zeptala na DPH a EET mám malý obchod společně s rodinným příslušníkem zatím jsme DPH odváděli na jednoho a druhý vykazoval nulové. Jak máme postupovat od příštího roku. Zatím jsme vystupovali jako sdružení. Děkuji D.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na:
Přijatá faktura z SR od neplátce daně za poskytnutí služby (reklamy) na Slovensku. Budu muset na této faktuře účtovat samovyměření?