Může fyzická podnikající osoba, která uplatňuje paušální výdaje procentem z příjmů a stane se po překročení obratu pro DPH plátcem DPH, uplatňovat po té odpočty DPH z nákupů, které bezprostředně souvisejí s její podnikatelskou činností? A zároveň dále uplatňovat výdaje paušálem z procentem příjmů?
Dobrý den, v současné době jsem živnostník NEplátce DPH. V příštím roce bych si rád nechal postavit dům na klíč, v tomto domě budu mít pracovnu (pracuji jako softwarový vývojář z domova), kromě pracovny bude reálně pro pracovní účely využíván také obývací pokoj.
Z výše uvedeného důvodu uvažuji, že bych se stal dobrovolným plátcem DPH (moji zákazníci jsou jimi taktéž), bylo by možné v takovém případě požadovat navrácení odpovídající části DPH ? Pokud ano, dle čeho se ta odpovídající část vypočítává ?
Děkuji mnohokrát !
Dobrý den,
reaguji na dotaz a vaši odpověď na tomto odkazu: http://www.adar.cz/online-poradna/7390-dph-z-prodeje-vstupenek.
Organizujeme turistické programy (výlety), teambuildingové akce, ... a někdy je součástí i zajištění vstupů do muzea, ...
U některých dodavatelů máme "agenturní slevu", přičemž zákazníkovi účtujeme cenu "standardní".
Zajímá mne jestli je pro výši sazby DPH rozhodující zda prodám (předám) zákazníkovi originální vstupenku, nebo ji jenom přefakturuji.
Pokud to bude vhodnější, rád vám zavolám. Napište mi, prosím vaše tel. číslo.
Děkuji M K
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s daňovými doklady a zálohami. Řešíme situaci, kdy vystavujeme zálohové faktury s rozpisem DPH na službu, která je zákazníkovi poskytována v průběhu celého roku (vystavujeme, ale pozdě, až v půlce roku). Faktury byly vystaveny koncem měsíce, kdy některé zaplatili ještě v daném měsíci a někteří až v měsíci následujícím. Jak je to s vystavením daňových dokladů k přijatým platbám, když je tam přelom měsíce? Můžeme rovnou vystavit konečnou fakturu do 15 dní? Kdy potřeba daňový doklad? Nebo máme raději vystavovat daňový doklad vždy, aby nebyl problém?
Děkuji moc za odpověď.
Lucie
Dobrý den .Nevím si rady .Jsem s.r.o. V roce 2016 jsem nakoupil zboží ze Slovenska bez DPH dál jsem ho prodal v ČR odběrateli vystavil jsem fa + DPH .Odvedl jsem DPH ale do dnešního dne mi odběratel nezaplatil a asi už nezaplatí .Je možné nárokovat po FU DPH zpět??Děkuji za radu .
Dobry den, 18.5.2017 jsme zacala podikat jsem zacatecnik, nakupuji zbozi z polska a zde prodavam dal svym maloobchodnikum. Na FU jsme se sla zaregistrovat a udelali ze me identifikovatelnou osobu coz jsem nevedela ze nesmim vystavit Fa s DPH a jak tak ucinila mela jsme se za platce dane. Dan kterou jsem vybrala jsem Fu zaplatila, ale kazdy muj odberatel chce po me dan zpet jelikoz si ji nemuzou narokovat, a pry nemam narok na odpocet DPH co se tyka i nakupu zbozi z CZ je to pravda?? Muzete mi nejak poradit? Ja se povazovala za platce DPH a nevim co mam ted delat. Dekuji
Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.
Dobrý den,
jsem neplátce DPH, chtěla bych nakupovat zboží z Polska. Vyčetla jsem: Pokud nejste plátce, stanete se tzv. identifikovanou osobou (je třeba se přihlásit na FÚ) a zaplatíte za dané zboží v ČR při pořízení z Polska DPH. Mě ale účtují zboží v Polsku s DPH. Znamená to, že budu platit DPH dvakrát? Je nutné se přihlásit na FÚ v ČR? Případně kam přesně? Dále jsem ještě někde četla, že při pořízení zboží z jiného státu musím vést sklady a příjem zboží hlásit přes webovou aplikaci (nevím už jak se jmenuje) Intercom? Nevíte co je na tom pravdy? Děkuji.
Přeji krásný den
LZ
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se účtuje nákup zboží v Polsku od podnikatele - pouze na paragon /tedy vč.DPH/, jedná se o částky i nad 10tisíc Kč po přepočtu. A zda se tyto nákupy objeví v kontrolním hlášení a přiznání DPH. Jsme firma, vede PÚ, jsme plátci DPH. Děkuji, J.J.
Dobrý den, mám firmu a chtěla bych prodávat zboží v členských státech EU musím mít z každého členského státu přidělené DIČ kvůli plátci DPH nebo stačí jen DIČ pro ČR? Děkuji HS
Dobrý deň.
Český platiteľ DPH so sídlom v ČR obdržal faktúru od slovenského platiteľa DPH (registrovaný ako platiteľ v SK) za registráciu a prevádzku domény 6.6.2017 - 5.6.2018. Na faktúre je uvedené, že DPH je splatná v krajine príjemcu služby (reverse charge).
Český odberateľ teda postupuje podľa § 92.
V daňovom priznaní uvedie základ dane na r. 10 + vypočíta daň; v kontrolním hlášení uvedie tieto údaje v oddiele B.1
Odpočet dane si uplatní na r. 62 daňového priznania
Je to tak správne?
Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty sa od roku 2016 nepodáva. (?)
DPH vo výške 436 eur sa uplatňuje bez ohľadu na to, že časť služby sa bude účtovať ako náklady příštích období?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý den, prosím Vás o radu,
začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel.
Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí).
Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH.
Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH?
Děkuji Vám, RK
Jak zaúčtovat?Dobrý den,mám dotaz jsem OSVČ plátce DPH koupil jsem náhradní díl na nákl. automobil v USA faktura je v na 1075,.USD a není na ní uvedeno DPH clo bylo vypočítáno na 1491,- Kč jak mám tento úč. případ zaúčtovat prosím o radu (dopravné bylo lodí do Hamburku a potom českou firmou do česka) Děkuji
Dobrý den,
rád bych Vás požádal o odpověď na následující otázku. Máme firmu a jsme plátci DPH. Rádi bychom rozšířili svůj prodejní trh i do jiných států EU přes Amazon.
Amazon díky svému programu FBA vyžaduje, aby byl prodejce registrovaný plátce DPH v tom státě kde prodává. Lze odečítat daň za nakoupené zboží od dodavatele(ČR) v této situaci? Když prodáváme produkt v ČR, tak cenu produktu navýšíme o DPH, které si následně můžeme odečíst od zaplacené DPH za zboží od dodavatele, který je plátce a sídli v ČR. Nyní by byla situace taková, že dodavatel je plátce v ČR, ale DPH o kterou jsme navýšili cenu produktu budeme platit v jiném státu EU.
Děkuji za Váš čas.
Tomáš
Dobrý den,
jsme akciová společnost, plátci DPH a řešíme situaci, kdy např. majitel zaplatí za firemní výdaj soukromou platební kartou. Je možné tento výdaj uplatnit v účetnictví? Účetní mi tvrdí, že to není žádný problém a že si dokonce může vybrat, zda takový doklad bude chtít proplatit v hotovosti či převodem. Je to pravda? Co na to FÚ? Je potřeba po majiteli požadovat např. výpis z účtu? A jak celou transakci zaúčtovat?
Děkuji za odpověď
Lucie
Dobrý den,
Jsem OSVČ, plátce DPH, daním paušálem a chci si pořídit automobil pouze pro účely podnikání.
Ráda bych uplatnila odpočet DPH z kupní ceny vozu - 100%. DPH z PHM nárokovat nebudu a vůz nebudu ani odepisovat. Zařadila bych jej ale do obchodního majetku registrací na IČO.
Dostala jsem informaci, že pokud si v takové situaci nebudu nárokovat DPH z PHM, ale pouze například ze servisní prohlídky či dálniční známky, nemusím vést knihu jízd. Mohla bych požádat o potvrzení?
Sekundární otázka: kdybych auto prodala či převedla do soukromého majetku, co to pro mě při parametrech výše znamená (neodepisováno, pouze DPH z nákupu...) z hlediska daně z příjmu? Děkuji a přeji pěkný den. K
Začínám podnikt jako mladý zemědělec a získala jsem investiční dotaci od SZIF na pořízení traktoru. Při podpisu smlouvy mi bude vyplacena část dotace ve výši 0,5mil. Kč. Finanční úřad mi zamítl dobrovolnou registraci k DPH, prosím o info zda se přijatá dotace započítává do obratu pro povinnou registraci k DPH a zda je možno při pořízení stroje uplatnit odpočet i zpětně po zaregistrování jako plátce DPH. Děkuji.
Dobrý den,
měl bych několik otázek ohledně přihlášení k DPH.
1. Jsem OSVC, daňová evidence momentálně neplátce. Podle čeho se počítá obrat za posledních 12 měcíců. Jsou to všechny vydané faktury i ty nezaplacené nebo jen čistě reálně zaplacené faktury od zakazníků.
2. Od kterého dne se počíta obrat za posledních 12 měsíců. Vzdy od prvního dne v měsící až po poslední den předchozího měsíce? Nebo se počíta aktualní dne a 12 měsíců zpět. (npř. 13.6.2016 - 12.6.2017).
Děkuji za odpověď.
Marek
Dobrý den v roce 2016 nejsem plátce DPH, ale v měsíci březen - duben jsem překročil limit 1 mil. a zapomněl jsem se registrovat jako plátce, zjistil jsem to až teď prosím o radu .
Děkuji.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to s datem uskutečnění zdanitelného plnění na dokladech. Vedeme účetnictví a prodáváme zboží i poskytujeme služby. V průběhu si vytváříme výdejky, doplňujeme do nich a jednou za čas je vyfakturujeme. Mezitím zákazníkovi posíláme zboží, poskytujeme služby, jaký DUZP má být na vydané faktuře? Dle dodacího listu nebo datum shodné s datem vystavením dokladu?
Ještě by mě zajímalo, pokud obdržíme přijatou fakturu, zapisuje se do účetního programu datum přijetí faktury nebo datum, kdy dodavatel fakturu vystavit (dle dokladu) ?
Děkuji za odpověď
Dobrý den, právnická osoba, neplátce dph příjme v květnu 2017 zálohovou platbu 50% celkové ceny služby. V červnu 2017 se stane dobrovolně plátcem DPH a zároveň bude vyúčtovávat celkovou cenu zakázky. Může v květnu zálohu příjmout a vyúčtovat až po registraci dph a odvést dph z celkové částky?
Příklad: V květnu jako neplátce příjmu 12100,- (50%)
V červnu se stanu plátcem dph a vystavím fakturu na 100% - zálohová platba 10000,- + 21% DPH (přijato v květnu)
doplatek 10000,- + 21% DPH splatný do 14 dnů po vystavení faktury.
Je to tak možné?
Děkuji
Dobrý den,
jednám v ČR jako identifikovaná osoba a zpravidla poskytuji překladatelské služby do zahraničí (Rakousko). Dřív to vždy byli plátci DPH a používal jsem režim přenesení DPH čili "reverse charge".
Teď bych ale potřeboval fakturovat rakouské firmě, která není registrovaná k DPH. Jejích účetní říká, abych vystavoval fakturu s českým DPH. Je to správné? Anebo pokud není rakouská právní osoba registrována k DPH je místem plnění ČR a tím pádem DPH účtovat ani odvádět nemusím?
Děkuji předem za odpověď
S pozdravem
Vladimír
Dobrý den.
Jako plátce DPH zakoupila paní Nováková v Německu dodávku. Protože se na místě nedohodla s prodávajícím na platbě bez DPH, tak zaplatila cenu včetně 19 % DPH. Přes portál FS požádala paní Nováková Finanční úřad v Německu o vrácení DPH. Žádost byla zamítnuta. Mám dotaz zda-li máte s touto problematikou zkušenosti, v případě že ano, ráda bych využila Vašich služeb. Děkuji předem za odpověď. M P
Dobrý den,
Český plátce DPH poskytne stavební práce na nemovitosti , která se nachází na území ČR pro francouzskou firmu – plátce DPH ve Francii (pro podnikatelskou činnost). Místo plnění ČR podle §10 zákona DPH v platném znění.
Fakturuje se s DPH nebo bez?
Děkuji.
Dobrý den. Poraďte mi prosím, jsem začátečnice. Nevím jak správně postupovat a účtovat v následní situace. Firma neplátce DPH vystavila fakturu 02.02.2017 za provedené služby na území Německa částka 4400 eur. Mely jsme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba na FÚ. Hrozí asi nám i sankce. Jaké doklady mam podávat za únor na FÚ. Souhrnné hlášení a přiznaní k dph za 2,,,3,4 měsíce a další měsíce 0? Když společnost bude identifikovanou osobou, může dělat i odpočet dph? Velice děkuji za odpověď´