Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 571 výsledků se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)
DPH a společnost (srdružení bez právní subjektivity)  23.01.2018
Dobrý den, měla bych na Vás dva dotazy ohledně dph ve sdružení dle zákona č. 170/207 Sb. Účtuji daňovou evidenci sdružení dvou majitelů, příjmy a výdaje ve sdružení se dělí 50:50. Na jednoho ze dvou majitelů se odvádí dph a podává kontrolní hlášení a na druhého nulové dph. Ve sdružení je v majetku nemovitost, kterou pronajímají akciové společnosti i včetně přefakturace elektrické energie, kde jsou oba pánové zaměstnaní a zároveň je jeden předsedou představenstva a druhý místopředsedou představenstva. Takže v přiznání k DPFO mají jak příjmy ze závislé činnosti §6 - zaměstnání v a.s., tak příjmy z nájmu §9. 1) Moje otázka zní, jakým způsobem bude probíhat podle nového zákona fakturace mezi sdružením a a.s., musím nájem podělit 2 a vyfakturovat za každého společníka zvlášť? (jednu fakturu, kterou vystavuji teď, podělit na oba společníky, tzn. i předělat veškeré smlouvy)? 2) A ještě jedna otázka, musí mít druhý z majitelů, který podává momentálně nulové dph, obnovenu živnost, když nájem není považován za živnost? Předem děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Registrace k DPH při obchodech mimo ČR  19.01.2018
Dobrý den, 1) mohl bych se prosím zeptat, zda je nutné se v ČR přihlásit jako plátce DPH? Naše společnost má sídlo v ČR, ale celá forma podnikání probíhá v USA. Jedná se konkrétně o nákup zboží v Číně, následná přeprava zboží do USA, kde pak probíhá prodej prostřednictvím Amazonu FBA. 2) Další věc, jak je to prosím s přijatou službou ze zahraničí? Konkrétně se jedná o to, že náší společnosti Amazon v USA zajišťuje kompletní logistiku koncovým zákazníkům, skladování produktů atd., za které si pak účtuje konkrétní poplatky. Zároveň i platíme za určité on-line nástroje, které se taky nacházejí v USA. Jedná se v těchto případech o službu a je zde nutné se registrovat jako plátce DPH v ČR? Děkuji a přeji příjmený zbytek dne.
Zobrazit odpověd


Příjmy z účasti na projektu  16.01.2018
Dobrý den, jsem OSVČ - vedlejší činnost. V loňském roce jsem vložila peníze do zahraničního projektu. Společnost mi vyplácí % ze zisku + mám provize z vkladů mnou přivedených lidí (MLM). Podle jakého § budu danit? Do jakého oddílu přiznání DPFO zadám přijaté částky? Nejsem plátce DPH - započítávají se tyto příjmy do obratu pro povinnost se stát plátcem? Děkuji
Zobrazit odpověd

Odpočet DPH ze služeb čerpaných v době vzniku plátcovství  16.01.2018
Dobrý den, od 1.11.2017 jsme se stali plátcem DPH, v průběhu prosince nám přišlo vyúčtování elektřiny a plynu, jak je to s DPH mám odvést daň z vratky a naopak nárokovat si odpočet z nedoplatku? Jedná se o vyúčtování od 13.12.2016 do 12.12.2017, zdanitelné plnění mají 12.12.2017. Nebo se nárok na odpočet nějako krátí za měsíce, kdy jsme nebyli plátci?? Jedná se o DE. díky moc a přeji hezký den :) VVJ
Zobrazit odpověd






Pronájme nemovitosti a DPH  04.01.2018
Dobrý den, jsme s.r.o. registrovaní v ČR k DPH, pronajímáme dlouhodobě nemovitosti v ČR. Máme klienta ze Slovenska, který je na Slovensku registrován k DPH. Tomuto klientovi chceme pronajmout nemovitost a můj dotaz zní, jak naložit s DPH? Jedná se o službu dle §10, kde místo plnění je v tuzemsku.
Zobrazit odpověd


Prodej manželce  21.12.2017
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně fakturace mezi manželi. Jsem zaměstnanec a mám jako vedlejší příjem eshop s obalovým materiálem. Převážně prodávám plastové obálky a beru je ve větším množství od velkoobchodu, abych měl lepší cenu. Manželka má nově kamennou prodejnu se školními potřebami a k tomu výdejnu Zásilkovny. Chtěla by tam prodávat i nějaký sortiment, který mám na eshopu. Ale jedná se třeba o pár kusů od položky. Je možné, aby si toto zboží nakoupila třeba 1x měsíčně ode mně, dle toho, kolik prodá? Není kapacitně možné, aby si od velkoobchodu brala velké množství, tak jako to mám já. Máme SJM. Popřípadě jak by se to dalo jinak udělat? Předem děkuji za informaci. A K
Zobrazit odpověd

Nákup v jiné zemi EU s DPH  21.12.2017
Dobrý den, prosila bych o radu. Nakupuji zboží z jiného členského státu(konkrétně Velká Británie) a následně si zboží posílam do ČR a zde prodávam přes sociální síť-Facebook. Zákaznící neplátci DPH. Jsem plátce DPH. Při nákupu zboží platím zahraniční DPH(což je 20%) Nevím si rady s vyplněním daňového příznání k DPH a KH. Zda je správně? Vyplnění řádku - 3 - kde uvedu částku, za kterou nakoupím zboží včetně zahraniční DPH? Vplnění řádku 43 - uvedu stejnou částku jako řádek 3 Tedy mi vznikne nárok DPH na výstupu? Kontrolní hlášení Vyplním část A2, A5 Předem děkuji za odpověď K
Zobrazit odpověd

Faktura za (ne)řezání  21.12.2017
Dobrý den, potřebuji poradit. Pořídili jsme materiál z Rakouska od plátce, přivezli velké kusy, tak česká firma u nás materiál rozřezala, poslala fakturu. Po domluvě s rakouskou firmou potřebuji náklady na rozřezání vyfakturovat dodavateli do Rakouska. Jak postupovat? Jak DPH? Vyfakturovat službu v revers charge a v přiznání na ř. 21? děkuji
Zobrazit odpověd

Registrace a daňový doklad vystavený neplátcem DPH  14.12.2017
v únoru letošního roku jsem se stal povinným plátcem DPH. Podal jsem registraci v únoru na FU. Za únor 2017 jsem vystavil jeden daňový doklad pro svého odběratele. Podal jsem přiznání a odvedl DPH (18.000). V březnu mi odběratel fakturu vrátil a žádal fakturu bez DPH. Zjistil jsem, že mě FU registroval k dani od 1.3.2017 a tudíž jsem neměl v únoru daňovou povinnost. Žádal jsem FU o anulování přiznání za únor a vrácení zaplacené daně. To mi FU zamítl s tím, že postupoval dle zákona, pouze mi nebyl schopen sdělit, proč mě registroval až od 1.3.2017 k dani, podle zákona o dph nemohu vystavovat doklady s DPH, když nejsem plátcem, ale i tak mi FU tvrdil, že je vše z jeho strany v pořádku. Já jsem odvedl za únor DPH 18.000, ale těchto 18.000,- jsem nemohl uplatnit na výstupu(které by mi odb.zaplatil), pro odběratele, takže jsem odběr. musel vystavit doklad za únor bez daně, protože jsem nebyl registrován. Tím pádem jsem odvedl daň, kterou mi nikdo nazaplatil. Je postup FU v pořádku? S FU jsem korespondoval od března do dnešního dne, předložil jsem mu všechny doklady apod, ale jeho výrok zní, že nemám na vrácení daně nárok.
Zobrazit odpověd

Zboží dodané s montáží a záloha  13.12.2017
Dobrý den, firma (plátce DPH) prodává zboží s montáží do Anglie (také plátci DPH)- přenesená daňová povinnost- reverse charge. Po vystavení zálohové faktury zahraniční firma zaplatí. Je třeba na tuto přijatou platbu vystavit daňový doklad? Konečná faktura bude vystavena až po dodání zboží. Děkuji
Zobrazit odpověd



E-shop do jiné země EU  27.11.2017
Dobrý den. Mám eshop ale neprodávám zboží do České republiky vůbec, pouze do Rumunska a Bulharska. Zboží nakupuji mimo EU, ale žádné nedovážím. Zákazník si něco koupí na mém Eshopu zaplatí buď na Paypal, pokud je taky majitelem účtu Paypal, nebo bankovním převodem na můj účet, který mám vedený v Polsku. Já to zboží obratem koupím u dodavatele, který není z EU. On to zboží pošle ze své země přímo na adresu zákazníka. Já to zboží ani fyzicky nevidím. Chtěla bych poprosit o radu. Jaká daň se na mě vztahuje a jestli se mě týká EET. Děkuji moc.
Zobrazit odpověd

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění  26.11.2017
Prosím o radu: jsem OSVČ - autodoprava, zatím jsem nebyl plátce DPH. Nyní se chci dobrovolně registrovat k DPH. Prosím, jak správně vystavit fakturu (hlavně určit datum zdanitelného plnění), když celý měsíc jezdím pro jinou firmu, poté vystavím fakturu a ta má 30 dní splatnost. Např. jezdím celé září, poté 2.10. vystavím fakturu a ta má 30.10. splatnost. Kdy mám odvést z této faktury DPH? děkuji
Zobrazit odpověd


Vyřazení majetku a DPH  23.11.2017
Dobrý den, prosím o radu, jak je to s odvodem DPH při vyřazení movitého majetku (nábytku a vybavení kanceláře), který byl v budově, která byla také vyřazena do osobního užívání podnikatele OSVČ (zde se DPH neodvádělo, budova byla pořízena bez daně). Našel jsem si paragrafy 13/5 a 78, ale nevím, co je správně. Někde tvrdí, že po 5 letech se nemusí majetek zdaňovat a někde se zase uvádí, že při vyřazení do os. užívání se musí zdanit vždy. Co je tedy správně? Je §78 nadřazený §13/5? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd

DPH před vznikem plátce  19.11.2017
Dobrý den. Je prosím možné uplatnit zpětně nárok DPH u majetku zakoupeného: - před uskutečněním společenské smlouvy - po uskutečnění společenské smlouvy, ale před zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku. V obou případech je na daňovém dokladu uvedeno jméno i sídlo firmy, které byly následně v nezměněné formě zapsány do OR. Děkuji moc za radu OT
Zobrazit odpověd